Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0011/2020 - 24/01/2020
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 54.354,48 Total Liquidado: R$ 53.714,20 Total Pago: R$ 53.714,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00090/2020 - 21/02/2020 Processo: 7810/2020
Data: 21/02/2020 Empenho: 11/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 12.214,10
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 12.214,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Ref: Janeiro/20 SALDO DO ADITIVO 05 DO CT142/15 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PR

Liquidação 00091/2020 - 21/02/2020 Processo: 7810/2020
Data: 21/02/2020 Empenho: 11/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 5.631,28
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 5.631,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Ref: Janeiro/20 SALDO DO ADITIVO 05 DO CT142/15 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PR

Liquidação 00140/2020 - 14/04/2020 Processo: 11558/2020
Data: 14/04/2020 Empenho: 11/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 17.811,99
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 17.811,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 SD AD 05 CT142/15 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. FEVEREIRO/2020.

Liquidação 00197/2020 - 29/05/2020 Processo: 14165/2020
Data: 29/05/2020 Empenho: 11/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 6.120,96
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 6.120,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 142/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 03/2020.

Liquidação 00198/2020 - 29/05/2020 Processo: 14165/2020
Data: 29/05/2020 Empenho: 11/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 11.935,87
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 11.935,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 142/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 03/2020.