Liquidação 00502/2020 - 22/01/2020
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Processo:
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69941/2019
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Data:
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22/01/2020
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Empenho:
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5631/2019
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Licitação:
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2/2019
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Valor:
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R$ 3.535,02
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Beneficiário:
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DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
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Pago:
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R$ 3.535,02
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
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Natureza:
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OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
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Descrição:
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REF. 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 350/2019 - EXECUÇÃO OBRAS DO PROJETO DE APRIMORAMENTO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DE VITÓRIA, RUA ARMANDO MOREIRA DE OLIVEIRA, GOIABEIRAS, VITÓRIA/ES. NOVEMBRO/2019.
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Liquidação 00503/2020 - 22/01/2020
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Processo:
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71415/2019
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Data:
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22/01/2020
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Empenho:
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5627/2019
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Licitação:
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13/2019
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Valor:
|
R$ 326.912,06
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Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
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Pago:
|
R$ 326.912,06
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
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Natureza:
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BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5627
CT 360/2019 - RECONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS , 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 20/12/2020.
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Liquidação 00015/2020 - 22/01/2020
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Processo:
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68451/2019
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Data:
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22/01/2020
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Empenho:
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624/2019
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Licitação:
|
1/2018
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Valor:
|
R$ 23.352,22
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Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
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Pago:
|
R$ 23.352,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
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Descrição:
|
REF. SALDO DO ADITIVO 03, CT 186/2018- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E LAZER DA GRANDE GOIABEIRAS. EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 3332064/2019.
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Liquidação 00505/2020 - 23/01/2020
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Processo:
|
73528/2019
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Data:
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23/01/2020
|
Empenho:
|
1034/2019
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Licitação:
|
12/2018
|
Valor:
|
R$ 26.297,34
|
Beneficiário:
|
AMF SERVICOS E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 26.297,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1034
CT 430/2018 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO VIGAS INFERIORES DO TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO DA PONTE "1"/REFORÇO ESTRUTURAL EM ESTRUTURA METÁLICA DA CICLOVIA DA PONTE DE CAMBURI, 9ª MEDIÇÃO, PERÍODO 25/11 A 13/12/2019.
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Liquidação 00506/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
73531/2019
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Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
4602/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 1.038,33
|
Beneficiário:
|
AMF SERVICOS E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.038,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4602
REAJUSTAMENTO - CT 430/18 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO VIGAS INFERIORES DO TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO DA PONTE "1"/REFORÇO ESTRUTURAL EM ESTRUTURA METÁLICA DA CICLOVIA DA PONTE CAMBURI, 9ª MEDIÇÃO, PERÍODO 25/11 A 13/12/2019
|
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Liquidação 00092/2020 - 20/01/2020
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Processo:
|
70544/2019
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Data:
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20/01/2020
|
Empenho:
|
3165/2019
|
Licitação:
|
2/2019
|
Valor:
|
R$ 21.522,45
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI
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Pago:
|
R$ 21.522,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
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Descrição:
|
Ref: Novembro/19
PROC 3827970/2016. CONTRATO 221/2019. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA EMEF JOSÉ LEMOS DE MIRANDA. PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS. EXERCÍCIO 2019.
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Liquidação 00049/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
276/2020
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Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
442/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 24.486,49
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 24.486,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 442
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 246/2014 - SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 66ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2019.
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Liquidação 00507/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
71918/2019
|
Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
4126/2019
|
Licitação:
|
7/2019
|
Valor:
|
R$ 4.805,20
|
Beneficiário:
|
VIPLAN ENGENHARIA EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 4.805,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Ref: dezembro/19
CT 253/2019- EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURO DE 4 ESCADARIAS HISTÓRICAS DO CENTRO DE VITÓRIA- S DIOGO, DJANIRA LIMA, ACYR GUIMARÃES E CARLOS MESSINA BEM COMO A REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO SEU ENTORNO IMEDIATO. VALOR P/2019.
|
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Liquidação 00508/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
71918/2019
|
Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
6213/2019
|
Licitação:
|
7/2019
|
Valor:
|
R$ 18.939,50
|
Beneficiário:
|
VIPLAN ENGENHARIA EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 18.939,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Ref: dezembro/19
SALDO DO CT253/19 - OBRAS DE RESTAURO DE QUATRO ESCADARIAS HISTÓRICAS DO CENTRO DE VITÓRIA – SÃO DIOGO, DJANIRA LIMA, ACYR GUIMARÃES E CARLOS MESSINA, BEM COMO A REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO SEU ENTORNO IMEDIATO. PROC. 626
|
|
Liquidação 00509/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
63829/2019
|
Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
5081/2019
|
Licitação:
|
7/2018
|
Valor:
|
R$ 167.753,36
|
Beneficiário:
|
VILLA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 167.753,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 297/2019 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO RESIDENCIAL CONSOLAÇÃO, PRÉDIO DE 08 PAVIMENTOS, LOCALIZADO NA RUA AURORA MARIA ZANOTI FANTI, S/N, BAIRRO GURIGICA. PERÍODO: 25/09 A 31/10/2019.
|
|
Liquidação 00510/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
63829/2019
|
Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
5081/2019
|
Licitação:
|
7/2018
|
Valor:
|
R$ 1.612,03
|
Beneficiário:
|
VILLA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.612,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5081
|
|
Liquidação 00511/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
72305/2019
|
Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
5081/2019
|
Licitação:
|
7/2018
|
Valor:
|
R$ 334.005,14
|
Beneficiário:
|
VILLA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 334.005,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 297/2019 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO RESIDENCIAL CONSOLAÇÃO, PRÉDIO DE 08 PAVIMENTOS, LOCALIZADO NA RUA AURORA MARIA ZANOTI FANTI, S/N, BAIRRO GURIGICA. PERÍODO: NOVEMBRO/2019.
|
|
Liquidação 00512/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
72305/2019
|
Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
5081/2019
|
Licitação:
|
7/2018
|
Valor:
|
R$ 1.304,77
|
Beneficiário:
|
VILLA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.304,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5081
|
|
Liquidação 00018/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
56061/2019
|
Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
624/2019
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 4.850,00
|
Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.850,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 624
SALDO DO ADITIVO 03, CT 186/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E LAZER DA GRANDE GOIABEIRAS, DESGLOSA DA 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2019.
|
|
Liquidação 00019/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
68451/2019
|
Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
625/2019
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 80.289,27
|
Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 80.289,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 186/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E LAZER DA GRANDE GOIABEIRAS. PERÍODO: NOVEMBRO/2019.
|
|
Liquidação 00513/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
72907/2019
|
Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
5631/2019
|
Licitação:
|
2/2019
|
Valor:
|
R$ 121.603,35
|
Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 121.603,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5631
CONT 350/2019 - EXECUÇÃO DE OBRAS, PROJETO DE APRIMORAMENTO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DE VITÓRIA, AGREGANDO ELEMENTOS MODERNOS, SUSTENTÁVEIS E INTELIGENTES, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 20/12/2019.
|
|
Liquidação 00514/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
75340/2019
|
Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
3603/2019
|
Licitação:
|
14/2018
|
Valor:
|
R$ 60.945,17
|
Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 60.945,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3603
CONTRATO 101/2019 - IMPLANTAÇÃO REDE MACRODRENAGEM RUA MOACIR STRAUCH, PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS RUA DA GRÉCIA E OUTRAS ADJACENTES, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 16 A 31/12/2019.
|
|
Liquidação 00515/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
75340/2019
|
Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
3603/2019
|
Licitação:
|
14/2018
|
Valor:
|
R$ 2.440,34
|
Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.440,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3603
|
|
Liquidação 00516/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
901/2020
|
Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
6191/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.872,31
|
Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.872,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6191
REAJUSTAMENTO CT 101/2019 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUTIVA P/ IMPLANTAÇÃO DE REDE DE MACRODRENAGEM DA RUA MOACIR STRAUCH, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 16/12/19 À 31/12/19.
|
|
Liquidação 00517/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
901/2020
|
Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
6191/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 74,97
|
Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 74,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6191
|
|