Liquidação 00058/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
8812/2019
|
Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
6/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 89,38
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 15/2018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICAÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MODALIDADES LOCAL/LONGA DISTÂNCIA, NACIONAL/INTRA- REGIONAL/INTERNACIONAL/FIXO-FIXO - EXERCÍC
|
|
Liquidação 00059/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
8812/2019
|
Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
6/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 92,82
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 92,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 15/2018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICAÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MODALIDADES LOCAL/LONGA DISTÂNCIA, NACIONAL/INTRA- REGIONAL/INTERNACIONAL/FIXO-FIXO - EXERCÍC
|
|
Liquidação 00057/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
8812/2019
|
Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
6/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 82,42
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 82,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 15/2018 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICAÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MODALIDADES LOCAL/LONGA DISTÂNCIA, NACIONAL/INTRA- REGIONAL/INTERNACIONAL/FIXO-FIXO - EXERCÍC
|
|
Liquidação 00193/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
74876/2019
|
Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
230/2019
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 26.655,81
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PERÍODO: 12/10 A 12/11/2019.
|
|
Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
74876/2019
|
Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
230/2019
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
-R$26.655,81
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 3 do Empenho Nro: 230
|
|
Liquidação 00129/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
74876/2019
|
Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
229/2019
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 16.738,47
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PERÍODO: 12/10 A 12/11/2019.
|
|
Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
74876/2019
|
Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
229/2019
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
-R$16.738,47
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 229
|
|
Liquidação 00024/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
3010/2017
|
Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
50/2019
|
Licitação:
|
21/2014
|
Valor:
|
R$ 3.125,83
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 3.125,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
Reserva originária da requisição 40100013 - DESPESAS COM O 4º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2015 - PRAZO 12 MESES A CONTAR DE 25/02/2019 A 24/02/2020.
|
|
Liquidação 00026/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
74874/2019
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
737/2019
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 60.467,01
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 60.467,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. FATURAMENTO 14/10 A 12/11/2019.
|
|
Liquidação 00025/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
74874/2019
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
616/2019
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 4.009,99
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 4.009,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. FATURAMENTO 14/10 A 12/11/2019.
|
|
Liquidação 00000/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
74874/2019
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
737/2019
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
-R$60.467,01
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 737
|
|
Liquidação 00000/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
74874/2019
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
616/2019
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
-R$4.009,99
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 616
|
|
Liquidação 00052/2020 - 16/01/2020
|
Processo:
|
74878/2019
|
Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
449/2019
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 6.291,82
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 6.291,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. FATURAMENTO: NOVEMBRO/2019.
|
|
Liquidação 00000/2020 - 16/01/2020
|
Processo:
|
74878/2019
|
Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
449/2019
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
-R$6.291,82
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 449
|
|
Liquidação 00025/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
1168/2016
|
Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
560/2019
|
Licitação:
|
31/2016
|
Valor:
|
R$ 87,40
|
Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 87,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 560
Reserva originária da requisição 40300018 referente a serviço de telefonia móvel 4º termo aditivo Vigência: 26/10/2019 a 25/10/2020, conforme Parecer Juriídico às fls.247 a 250 do processo Ipamv 1037/2016.
|
|
Liquidação 00000/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
1168/2016
|
Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
560/2019
|
Licitação:
|
31/2016
|
Valor:
|
-R$87,40
|
Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 5 do Empenho Nro: 560
|
|
Liquidação 00021/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
176/2018
|
Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
41/2019
|
Licitação:
|
17/2017
|
Valor:
|
R$ 1.411,24
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.411,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
Reserva originária da requisição 20300118 referente prestação de serviços de telefonia fixa IPAMV e CEDOC para o exercício de 2019.
|
|
Liquidação 00000/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
176/2018
|
Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
41/2019
|
Licitação:
|
17/2017
|
Valor:
|
-R$1.411,24
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 41
|
|
Liquidação 00003/2020 - 15/01/2020
|
Processo:
|
8812/2018
|
Data:
|
15/01/2020
|
Empenho:
|
358/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 253,78
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 253,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 358
ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO_CT 15/2018, REF. PREST. SERV. TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MODALIDADES LOCAL/LONGA DISTÂNCIA, NACIONAL/INTRA- REGIONAL/INTERNACIONAL/FIXO-FIXO, ENTROCAMENTO DIGITAL E1 INTERLIGADO AO PABX C
|
|
Liquidação 00001/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
74878/2019
|
Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
449/2019
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 6.291,82
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. FATURAMENTO: NOVEMBRO/2019.
|
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