Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
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61602/2023
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Data:
|
03/01/2024
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Empenho:
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4121/2023
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Licitação:
|
23/2022
|
Valor:
|
R$ 28.437,21
|
Beneficiário:
|
ENVIX ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 28.437,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
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Descrição:
|
REAJUSTE AGOSTO 2023
Reajustamento das medições de julho a novembro de 2023 do contrato 134/2023: execução das obras de construção do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, localizado no bairro Jabour em Vitória/ES. Processo: 9136530/202
|
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Liquidação 00003/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
78005/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
1475/2023
|
Licitação:
|
10/2022
|
Valor:
|
R$ 297.925,74
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 297.925,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Ref. 01 a 15/10/23 -- 15ª med.
SALDO CONTRATO 302/2022 EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEF ADILSON DA SILVA CASTRO, NO BAIRRO ILHA DE MONTE BELO, NESTA CAPITAL. Processo: 1068176/2020
|
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Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
82240/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
942/2023
|
Licitação:
|
317/2022
|
Valor:
|
R$ 4.924,99
|
Beneficiário:
|
ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.924,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Descrição:
|
5ª Medição - 16/07/2023 a 06/08/23
SALDO CT 534/2022-ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICO E COMPLEMENTARES PARA PRAÇA BENEDITO RODRIGUES DA CRUZ, PRAÇA ESTA QUE INTEGRA O PARQUE MUNICIPAL PADRE ALFONSO PASTORE NO BAIRRO MATA DA PRAIA, NESTA CAPITAL.
|
|
Liquidação 00008/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
87086/2023
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Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
1291/2023
|
Licitação:
|
26/2023
|
Valor:
|
R$ 79.182,11
|
Beneficiário:
|
RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 79.182,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Ct 154/2023. Renova Construções e Reformas LTDA. Contratação de empresa para execução dos serviços de reformas do CMEI Rubens Duarte de Albuquerque. Serviços remanescentes do contrato 003/2022.
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|
Liquidação 00009/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
87588/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
4121/2023
|
Licitação:
|
23/2022
|
Valor:
|
R$ 10.418,34
|
Beneficiário:
|
ENVIX ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.418,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Reajustamento das medições de julho a novembro de 2023 do contrato 134/2023: execução das obras de construção do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, localizado no bairro Jabour em Vitória/ES.
|
|
Liquidação 00008/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
79723/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
211/2023
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor:
|
R$ 62.191,01
|
Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 62.191,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Reajuste Outubro 2023
CT 235/2022 PREVISÃO REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO (MAR Á DEZ/2023) CONTRATAÇÃO REGIME INTEGRADO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA REURBANIZAÇÃO CURVA DA JU
|
|
Liquidação 00024/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
66250/2023
|
Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
517/2023
|
Licitação:
|
83/2023
|
Valor:
|
R$ 2.486,48
|
Beneficiário:
|
QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.486,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 517
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, ATARAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 161/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 083/2023 - RRP 31/2023 - SC 30800913/2023 - PROCESSO Nº6625007/2023.
|
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Liquidação 00005/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
49019/2023
|
Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
30/2023
|
Licitação:
|
165/2023
|
Valor:
|
R$ 11.547,60
|
Beneficiário:
|
GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES
|
Pago:
|
R$ 11.547,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
CT 645/2023. AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA INVERTER PORTÁTIL PARA USO NOS MATERIAS DE SINALIZAÇÃO PARA AUXILIAR OS AGENTES DE TRÂNSITO A DAR AOS MUNÍCIPES MAIOR VISIBILIDADE E IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GUARDA
|
|
Liquidação 00029/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
94148/2023
|
Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
648/2023
|
Licitação:
|
180/2023
|
Valor:
|
R$ 10.970,00
|
Beneficiário:
|
C.F.M. DIAS
|
Pago:
|
R$ 10.970,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 648
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS (AMPLIFICADOR CABEÇOTE, CAIXA ACÚSTICA, SUB GRAVE WOOFER, PEDALEIRA, MONITOR PESSOAL E MESA DIGITAL 24 CANAIS) PARA A BANDA DA GUARDA MUNICIPAL. Processo: 5811307. Valor NF 20.482,00
|
|
Liquidação 00067/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
81015/2023
|
Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
3277/2023
|
Licitação:
|
13/2023
|
Valor:
|
R$ 12.946,63
|
Beneficiário:
|
ELO SERVICOS ELETRICOS E DE AUTOMACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.946,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
1ª Medição - 19/10 a 31/10/23
CT 424/2023-EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMEF ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO, LOCALIZADA NA AV VITÓRIA, 3010, BAIRRO BENTO FERREIRA, NO MUN DE VITÓRIA/ES. VIGÊNCIA: 450 DIAS INICIANDO NO DIA SUBSEQUENTE A ASSINATURA DO CT. CON
|
|
Liquidação 00010/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
87422/2023
|
Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
256/2023
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor:
|
R$ 92.104,45
|
Beneficiário:
|
AFC CONSTRUTORA E SERVICOS AIRELI
|
Pago:
|
R$ 92.104,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Medição: 7 Período : 01/11/2023 - 30/11/2023.
CT 171/23EXECUÇÃO OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA ABRANGENDO SERVIÇOS DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES, RUA FLOR DO CAMPO E RUA DOS IPÊS-B. UNIVERSITÁRIO, VITÓRIA/ES. Valor NF 284.634,72
|
|
Liquidação 00011/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
87422/2023
|
Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
590/2023
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor:
|
R$ 192.530,27
|
Beneficiário:
|
AFC CONSTRUTORA E SERVICOS AIRELI
|
Pago:
|
R$ 192.530,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Medição: 7 Período : 01/11/2023 - 30/11/2023
CT 171/23 ADITIVO 02 ACRÉSCIMO 8,69% EXECUÇÃO OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA (DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES) NA RUA FLOR DO CAMPO E RUA DOS IPÊS, LOCALIZADAS NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO.
|
|
Liquidação 00089/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
93458/2023
|
Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
336/2023
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 11.100,00
|
Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.100,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 336
ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20
|
|
Liquidação 00090/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
93458/2023
|
Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
337/2023
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 9.900,00
|
Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.900,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 337
ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20
|
|
Liquidação 00091/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
93458/2023
|
Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
338/2023
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 2.343,00
|
Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.343,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 338
ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20
|
|
Liquidação 00092/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
93458/2023
|
Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
339/2023
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 4.760,00
|
Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.760,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 339
ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20
|
|
Liquidação 00012/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
89441/2023
|
Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
266/2023
|
Licitação:
|
15/2022
|
Valor:
|
R$ 47.810,46
|
Beneficiário:
|
SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 47.810,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Descrição:
|
CT198/23 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL, SONDAGEM E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PRAZO DE EXECUÇAO 180 DIAS.
|
|
Liquidação 00013/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
89441/2023
|
Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
266/2023
|
Licitação:
|
15/2022
|
Valor:
|
R$ 1.914,41
|
Beneficiário:
|
SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.914,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 266
|
|
Liquidação 00121/2024 - 10/01/2024
|
Processo:
|
87544/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
1559/2023
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 5.293,18
|
Beneficiário:
|
VILLA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.293,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Novembro 2023 - 16ª Medição
SALDO CONTRATO 163/2022: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES, LOCALIZADO A RUA TENENTE SETÚBAL, N.º 490, NO BAIRRO SÃO BENEDITO. Processo: 4164680/2021
|
|
Liquidação 00019/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
92515/2023
|
Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
1055/2023
|
Licitação:
|
49/2022
|
Valor:
|
R$ 1.900.000,00
|
Beneficiário:
|
SQL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.900.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1055
CONTRATO 313/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS, VOLTADOS AO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO (CTM). EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 4565540/2021. Ref. novembro/2023.
|
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