Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 30.140.475,88 Total Liquidado: R$ 6.605.868,41 Total Pago: R$ 6.064.436,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 11.356.492,27 Total Liquidado: R$ 2.850.105,02 Total Pago: R$ 2.443.952,59
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

386 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00011/2023 - 10/01/2023 Processo: 77453/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 327/2022 Licitação: 236/2021 Valor: R$ 62.888,60
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 62.888,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: CONTRATO 285/2021-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MAXMITEX E 'SELF-SERVICE') E LANCHE), FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROCESSO 5300612/2021. REF. NOVEMBRO/2022.

Liquidação 00012/2023 - 10/01/2023 Processo: 77453/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 2800/2022 Licitação: 236/2021 Valor: R$ 30.013,62
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 30.013,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO 01, CONTRATO 285/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR - MARMITEX E SELFSERVICE, LANCHES), REAJUSTA VALORES DO CONTRATO. PROCESSO 5300612/2021. REF. NOVEMBRO/2022.

Liquidação 00021/2023 - 10/01/2023 Processo: 67901/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 327/2022 Licitação: 236/2021 Valor: R$ 158.854,22
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 158.854,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 327 CONTRATO 285/2021-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MAXMITEX E 'SELF-SERVICE') E LANCHE), FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. REF. OUTUBRO/22.

Liquidação 00022/2023 - 10/01/2023 Processo: 67901/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 2800/2022 Licitação: 236/2021 Valor: R$ 3.680,60
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 3.680,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2800 ADITIVO 01, CONTRATO 285/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR - MARMITEX E SELFSERVICE, LANCHES), REAJUSTA VALORES DO CONTRATO. REFERENTE OUTUBRO/2022.

Liquidação 00028/2023 - 10/01/2023 Processo: 79286/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 453/2022 Licitação: 22/2021 Valor: R$ 45.735,00
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 45.735,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 453 CT 71/2022- FORNEC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) P/CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2022. CMEI. CONFORME PROCESSO 137999/2022.

Liquidação 00000/2023 - 12/01/2023 Processo: 7286/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 455/2022 Licitação: 22/2021 Valor: -R$7.938,00
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 30 do Empenho Nro: 455

Liquidação 00051/2023 - 12/01/2023 Processo: 79286/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 455/2022 Licitação: 22/2021 Valor: R$ 7.938,00
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 7.938,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 455 CT 71/2022- FORNEC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) P/CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2022. EMEF. CONFORME PROCESSO 137999/2022.

Liquidação 00030/2023 - 10/01/2023 Processo: 7286/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 455/2022 Licitação: 22/2021 Valor: R$ 7.938,00
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 455 CT 71/2022- FORNEC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) P/CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2022. EMEF. CONFORME PROCESSO 137999/2022.

Liquidação 00031/2023 - 10/01/2023 Processo: 79286/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 456/2022 Licitação: 22/2021 Valor: R$ 3.396,00
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 3.396,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 456 CT 71/2022- FORNEC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) P/CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2022. CONFORME PROCESSO 137999/2022.

Liquidação 00032/2023 - 10/01/2023 Processo: 79286/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 2970/2022 Licitação: 22/2021 Valor: R$ 24.880,00
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 24.880,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2970 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. CT 71/2022 ADITAMENTO 01. PROC 137999/2022

Liquidação 00029/2023 - 10/01/2023 Processo: 79286/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 2971/2022 Licitação: 22/2021 Valor: R$ 8.073,00
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 8.073,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2971 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. CT 71/2022 ADITAMENTO 1. PROC 137999/2022

Liquidação 00033/2023 - 10/01/2023 Processo: 79286/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 2972/2022 Licitação: 22/2021 Valor: R$ 46.432,00
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 46.432,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2972 ADITIVO 01 AO CONTRATO 071/2022: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. Processo: 137999/2022

Liquidação 00005/2023 - 16/01/2023 Processo: 785/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 36/2022 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 667,80
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 667,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 43/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00110/2023 - 23/01/2023 Processo: 75156/2022
Data: 23/01/2023 Empenho: 295/2022 Licitação: 47/2021 Valor: R$ 9.262,19
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 9.262,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 295 CT 16/22 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMEF. VIGENCIA ATE 31/12/22. REF 12/2022

Liquidação 00111/2023 - 23/01/2023 Processo: 75156/2022
Data: 23/01/2023 Empenho: 296/2022 Licitação: 47/2021 Valor: R$ 13.302,31
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 13.302,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 296 CT 16/22 -FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº7538268/2021. REF 12/2022

Liquidação 00118/2023 - 23/01/2023 Processo: 76555/2022
Data: 23/01/2023 Empenho: 600/2022 Licitação: 1/2022 Valor: R$ 11,31
Beneficiário: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO Pago: R$ 11,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 600 Chamada Pública aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar Rural e do Empreendedor Familiar Rural p/atender alunos das Unidades de Ensino da Prefeitura Municipal de Vitoria/ES com relação ao PNAE. CAFAC. CT 11

Liquidação 00032/2023 - 23/01/2023 Processo: 788/2023
Data: 23/01/2023 Empenho: 271/2022 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.939,80
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 1.939,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 271 ADITIVO Nº 04 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019 - EXERCÍCIO/2022.

Liquidação 00116/2023 - 23/01/2023 Processo: 75832/2022
Data: 23/01/2023 Empenho: 1741/2022 Licitação: 60/2022 Valor: R$ 32.754,67
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 32.754,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1741 CT261/22 - AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ). VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 2649132/2022.

Liquidação 00112/2023 - 23/01/2023 Processo: 75158/2022
Data: 23/01/2023 Empenho: 1741/2022 Licitação: 60/2022 Valor: R$ 10.559,63
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 10.559,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1741 CT261/22 - AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ). VIGENCIA ATE 31/12/22. REF 12/2022

Liquidação 00117/2023 - 23/01/2023 Processo: 75832/2022
Data: 23/01/2023 Empenho: 1742/2022 Licitação: 60/2022 Valor: R$ 117.373,26
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 117.373,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1742 CT261/22 - AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ). VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 2649132/2022.