Empenho 00004/2023 - 11/01/2023
|
Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 11.232,80
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.232,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.232,80
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT48/20 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº4431810/2019. EX/23.
|
|
Empenho 00005/2023 - 12/01/2023
|
Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.680,55
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.680,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.680,55
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 48/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 5253580/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
Empenho 00018/2023 - 16/01/2023
|
Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 110.248,02
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 79.623,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79.623,68
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 122/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 48046/2018. EXERCÍCIO 2023.
|
|
Empenho 00025/2023 - 19/01/2023
|
Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.334.267,58
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.056.615,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.056.615,70
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT290/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº958105/20. EX/23.
|
|
Empenho 00088/2023 - 26/01/2023
|
Data:
|
26/01/2023
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 142.046,85
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 142.046,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 142.046,85
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
ADT 06. CT 48/2020-PRESTAÇÃO DE SERV DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES (31/01/2023 A 30/01/2024). EXERCÍCIO 2023. PROCESSO 4431810/2019.
|
|
Empenho 00146/2023 - 03/03/2023
|
Data:
|
03/03/2023
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 362.593,49
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 361.368,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 401.755,91
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº05 DE PRORROGAÇAO DO CT122/19-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. VIG.365 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº48046/18 - EX/23.
|
|
Empenho 00150/2023 - 09/03/2023
|
Data:
|
09/03/2023
|
Processo:
|
30384/2022
|
Licitação:
|
317/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.747.514,76
|
Beneficiário:
|
LQC CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.404.194,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.404.194,95
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
PROCESSO: 3038409/2022. CT 98/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICA. EX 2023.
|
|
Empenho 00164/2023 - 24/03/2023
|
Data:
|
24/03/2023
|
Processo:
|
76190/2022
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor Original:
|
R$ 286.066,71
|
Beneficiário:
|
PRIME CONSULTORIA DE OBRAS E PROJETOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 286.066,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 286.066,71
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
CONTRATO 137/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL NA ÁREA DA BOCHA - BAIRRO JARDIM DA PENHA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROC 7619050/2022. EX 2023.
|
|
Empenho 00299/2023 - 05/06/2023
|
Data:
|
05/06/2023
|
Processo:
|
70425/2022
|
Licitação:
|
57/2023
|
Valor Original:
|
R$ 4.200.000,00
|
Beneficiário:
|
GROUNT SERVICO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.699.811,81
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.699.811,81
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
CONTRATO 268/2023-PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: 360 DIAS CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 7042508/2022.
|
|
Empenho 00018/2023 - 06/06/2023
Anulação
|
Data:
|
06/06/2023
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
-R$30.624,34
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00150/2023 - 04/07/2023
Anulação
|
Data:
|
04/07/2023
|
Processo:
|
30384/2022
|
Licitação:
|
317/2022
|
Valor Original:
|
-R$1.341.500,00
|
Beneficiário:
|
LQC CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00350/2023 - 05/07/2023
|
Data:
|
05/07/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 169.479,69
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº02 CT290/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DA PMV. PROCESSO Nº958105/20.EX/23.
|
|
Empenho 00351/2023 - 07/07/2023
|
Data:
|
07/07/2023
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 116.193,24
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 115.069,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 115.069,15
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
CT 122/2019 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÃÕES 38 (JAN), 39 (FEV), 40 (MAR), 41 (ABR), 42 (MAI) E PREVISÃO JUN A DEZ/2023 - PREST SERV DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NA PMV. PROC. 2619342/2022. EX. 2023.
|
|
Empenho 00368/2023 - 24/07/2023
|
Data:
|
24/07/2023
|
Processo:
|
76190/2022
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor Original:
|
R$ 38.635,33
|
Beneficiário:
|
PRIME CONSULTORIA DE OBRAS E PROJETOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 38.549,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.549,14
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
CT 137/2023 ADITIVO 01 ACRÉSCIMO DE 13,5057% , REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ANEXO NA ÁREA DA BOCHA - BAIRRO JARDIM DA PENHA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROC 7619050/2022. EX 2023.
|
|
Empenho 00411/2023 - 08/08/2023
|
Data:
|
08/08/2023
|
Processo:
|
30381/2022
|
Licitação:
|
22/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.061.241,16
|
Beneficiário:
|
GROUNT SERVICO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.060.735,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.060.735,01
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
CT373/23 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. VIGENCIA 360 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 3038175/22. EX/23.
|
|
Empenho 00418/2023 - 14/08/2023
|
Data:
|
14/08/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 800.000,00
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 800.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 800.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
ADITIVO 03 PRAZO 12 MESES CT 290/2020 PREST DE SERV CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORN DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DA PMV. P. 958105/2020. EX 2023.
|
|
Empenho 00299/2023 - 01/11/2023
Anulação
|
Data:
|
01/11/2023
|
Processo:
|
70425/2022
|
Licitação:
|
57/2023
|
Valor Original:
|
-R$500.000,00
|
Beneficiário:
|
GROUNT SERVICO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00612/2023 - 17/11/2023
|
Data:
|
17/11/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 84.854,60
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 84.854,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.854,60
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
CT 290/2020 APOSTILA 17 REAJUSTE 3,99244% E ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL CONTRATADA. PREST SERV CONT MANUT PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORN. PEÇAS,MATERIAIS CONSUMO,INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS,EQUIP E INSTALAÇÕES PREDIAIS PMV. P 958105/2020. EX 2023
|
|
Empenho 00025/2023 - 20/11/2023
Anulação
|
Data:
|
20/11/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
-R$277.651,88
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00350/2023 - 20/11/2023
Anulação
|
Data:
|
20/11/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
-R$169.479,69
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
|
|