Empenho 02936/2023 - 20/09/2023
|
Data:
|
20/09/2023
|
Processo:
|
78685/2022
|
Licitação:
|
37/2023
|
Valor Original:
|
R$ 38.016,40
|
Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 38.016,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.016,40
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
Aquisições de MOBILIÁRIO – CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO, para atendimento da demanda das Unidades de Ensino da Rede Municipal – EMEFs. Processo: 5451713/2023
|
|
Empenho 02952/2023 - 20/09/2023
|
Data:
|
20/09/2023
|
Processo:
|
59398/2022
|
Licitação:
|
32/2023
|
Valor Original:
|
R$ 29.040,00
|
Beneficiário:
|
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 29.040,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.040,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
Aquisições de MOBILIÁRIO ESCOLAR - MODELO FNDE E (MESA E CADEIRA TIPO CJA-04B), para atendimento da demanda das Unidades de Ensino da Rede Municipal - EMEF. Processo: 5447665/2023
|
|
Empenho 02954/2023 - 20/09/2023
|
Data:
|
20/09/2023
|
Processo:
|
59398/2022
|
Licitação:
|
32/2023
|
Valor Original:
|
R$ 67.865,06
|
Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Liquidado:
|
R$ 67.865,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67.865,06
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - MODELO FNDE (MESAS E CADEIRAS TIPO CJA-06B, CJC-01B, CJP-01), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL - CMEI/EMEF. PROCESSO Nº 5450444/23.
|
|
Empenho 02959/2023 - 21/09/2023
|
Data:
|
21/09/2023
|
Processo:
|
59408/2022
|
Licitação:
|
298/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.100,00
|
Beneficiário:
|
OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.100,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.100,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
Descrição:
|
Aquisição de liquidificadores industriais para Unidades de Ensino - CMEI/EMEF. Processo: 5634134/2023
|
|
Empenho 02962/2023 - 21/09/2023
|
Data:
|
21/09/2023
|
Processo:
|
44764/2022
|
Licitação:
|
182/2022
|
Valor Original:
|
R$ 19.845,00
|
Beneficiário:
|
DISBRAPLAC LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Aquisição de bancos de madeiras. Processo: 5680657/2023
|
|
Empenho 02963/2023 - 21/09/2023
|
Data:
|
21/09/2023
|
Processo:
|
44764/2022
|
Licitação:
|
182/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.670,00
|
Beneficiário:
|
DISBRAPLAC LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Aquisição de bancos de madeiras. Processo: 5680657/2023
|
|
Empenho 03271/2023 - 29/09/2023
|
Data:
|
29/09/2023
|
Processo:
|
59408/2022
|
Licitação:
|
298/2022
|
Valor Original:
|
R$ 21.744,00
|
Beneficiário:
|
QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 21.744,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.744,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
Descrição:
|
AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER, REFRIGERADOR) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO nº 5635891/23.
|
|
Empenho 03272/2023 - 29/09/2023
|
Data:
|
29/09/2023
|
Processo:
|
59408/2022
|
Licitação:
|
298/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.470,00
|
Beneficiário:
|
QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
Descrição:
|
AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER, REFRIGERADOR) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº 5635891/23.
|
|
Empenho 03307/2023 - 05/10/2023
|
Data:
|
05/10/2023
|
Processo:
|
59408/2022
|
Licitação:
|
298/2022
|
Valor Original:
|
R$ 14.927,57
|
Beneficiário:
|
SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.927,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.927,57
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
Descrição:
|
Aquisição de forno microondas, lavadora de roupas e refrigeradores para Unidades de Ensino - CMEI/EMEF. Processo:5685256/2023
|
|
Empenho 03272/2023 - 06/11/2023
Anulação
|
Data:
|
06/11/2023
|
Processo:
|
59408/2022
|
Licitação:
|
298/2022
|
Valor Original:
|
-R$2.470,00
|
Beneficiário:
|
QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 03704/2023 - 06/11/2023
|
Data:
|
06/11/2023
|
Processo:
|
59408/2022
|
Licitação:
|
298/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.470,00
|
Beneficiário:
|
QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.470,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.470,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
Descrição:
|
AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER, REFRIGERADOR) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº 5635891/2023.
|
|
Empenho 03714/2023 - 08/11/2023
|
Data:
|
08/11/2023
|
Processo:
|
4804/2023
|
Licitação:
|
88/2023
|
Valor Original:
|
R$ 80.593,46
|
Beneficiário:
|
W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A
|
Liquidado:
|
R$ 80.593,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80.593,46
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
Aquisição de mobiliário de aço (armário vestuário, estante, armário 02 portas e arquivo). Processo: 6778450/2023
|
|
Empenho 03715/2023 - 08/11/2023
|
Data:
|
08/11/2023
|
Processo:
|
4804/2023
|
Licitação:
|
88/2023
|
Valor Original:
|
R$ 14.901,38
|
Beneficiário:
|
W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A
|
Liquidado:
|
R$ 14.901,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.901,38
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
Aquisição de mobiliário de aço (armário vestuário, estante, armário 02 portas e arquivo). Processo: 6778450/2023
|
|
Empenho 03721/2023 - 09/11/2023
|
Data:
|
09/11/2023
|
Processo:
|
4807/2023
|
Licitação:
|
83/2023
|
Valor Original:
|
R$ 20.778,00
|
Beneficiário:
|
NOVA MIX LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20.778,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.778,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
Descrição:
|
Compra/Serviço Bebedouros - NOVA MIX LTDA - Processo 6815881/2023
|
|
Empenho 03722/2023 - 09/11/2023
|
Data:
|
09/11/2023
|
Processo:
|
4807/2023
|
Licitação:
|
83/2023
|
Valor Original:
|
R$ 2.978,00
|
Beneficiário:
|
NOVA MIX LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.978,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.978,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
Descrição:
|
Compra/Serviço - Bebedouros - NOVA MIX LTDA Processo 6815881/2023
|
|
Empenho 02962/2023 - 09/11/2023
Anulação
|
Data:
|
09/11/2023
|
Processo:
|
44764/2022
|
Licitação:
|
182/2022
|
Valor Original:
|
-R$19.845,00
|
Beneficiário:
|
DISBRAPLAC LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02963/2023 - 09/11/2023
Anulação
|
Data:
|
09/11/2023
|
Processo:
|
44764/2022
|
Licitação:
|
182/2022
|
Valor Original:
|
-R$5.670,00
|
Beneficiário:
|
DISBRAPLAC LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 03826/2023 - 22/11/2023
|
Data:
|
22/11/2023
|
Processo:
|
7774/2023
|
Licitação:
|
101/2023
|
Valor Original:
|
R$ 4.734,00
|
Beneficiário:
|
AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.734,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.734,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS. PARA ATENDER A SEME. PROCESSO Nº 7932131/2023.
|
|
Empenho 03829/2023 - 23/11/2023
|
Data:
|
23/11/2023
|
Processo:
|
44764/2022
|
Licitação:
|
182/2022
|
Valor Original:
|
R$ 19.845,00
|
Beneficiário:
|
DISBRAPLAC LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.845,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.845,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Aquisição de bancos. Processo: 5680657/2023
|
|
Empenho 03830/2023 - 23/11/2023
|
Data:
|
23/11/2023
|
Processo:
|
44764/2022
|
Licitação:
|
182/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.670,00
|
Beneficiário:
|
DISBRAPLAC LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.670,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.670,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Aquisição de bancos. Processo: 5680657/2023
|
|