Empenho 00026/2023 - 24/01/2023
|
Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
1659/2023
|
Licitação:
|
6/2023
|
Valor Original:
|
R$ 960,00
|
Beneficiário:
|
HD COMERCIO ELETRONICO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 960,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 960,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PEDESTAL DE CHÃO COM SUPORTES PARA VÍDEO CONFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCALIZADO NO PALÁCIO MUNICIPAL JERÔNIMO MONTEIRO. PROCESSO 165988/2023 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00231/2023 - 03/02/2023
|
Data:
|
03/02/2023
|
Processo:
|
46341/2022
|
Licitação:
|
296/2022
|
Valor Original:
|
R$ 44.700,00
|
Beneficiário:
|
JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 44.700,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.700,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ATENDER CENTRO POP CONTINENTAL (ARMÁRIO VESTUÁRIO GUARDA VOLUMES DE 20 PORTAS, ARMÁRIO VESTUÁRIO DE AÇO DE 4 PORTAS SEM SAPATEIRA E ARMÁRIO VESTUÁRIO DE AÇO DE 4 PORTAS COM SAPATEIRA). PROC. 4634145/22. EX/23.
|
|
Empenho 00185/2023 - 28/03/2023
|
Data:
|
28/03/2023
|
Processo:
|
76287/2022
|
Licitação:
|
38/2023
|
Valor Original:
|
R$ 270.000,00
|
Beneficiário:
|
MOVEIS SOSSAI MOVELARIA & UTILIDADES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 270.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 270.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA GUARNECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSU. EX 2023. PROC 7628762/2022.
|
|
Empenho 00236/2023 - 26/04/2023
|
Data:
|
26/04/2023
|
Processo:
|
76287/2022
|
Licitação:
|
38/2023
|
Valor Original:
|
R$ 35.415,00
|
Beneficiário:
|
MOVEIS SOSSAI MOVELARIA & UTILIDADES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 35.415,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.415,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
ADITIVO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 678/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA GUARNECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSU. CONFORME PROCESSO 7628762/2022.
|
|
Empenho 00018/2023 - 05/05/2023
|
Data:
|
05/05/2023
|
Processo:
|
17147/2023
|
Licitação:
|
16/2023
|
Valor Original:
|
R$ 119.000,00
|
Beneficiário:
|
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 119.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 119.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
CONTRATO 221/2023 - AQUISIÇÃO SOLUÇÃO VIDEOWALL (GRUPO 1) E SERVIDOR (GRUPO 2), ATRAVÉS ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO 11/2022 DA SECRETARIA DE GESTÃO E ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA – SEGEN/MJSP. PROCESSO 1714733/2023.
|
|
Empenho 00752/2023 - 13/06/2023
|
Data:
|
13/06/2023
|
Processo:
|
79520/2022
|
Licitação:
|
90/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.151,20
|
Beneficiário:
|
USINOX SERVICE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.151,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.151,20
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA CENTRO POP CENTRO. (ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL VAZADA DESMONTÁVEL E MESA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL). PROCESSO 7952069/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00753/2023 - 13/06/2023
|
Data:
|
13/06/2023
|
Processo:
|
79520/2022
|
Licitação:
|
90/2023
|
Valor Original:
|
R$ 4.098,80
|
Beneficiário:
|
USINOX SERVICE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.098,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.098,80
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP CONTINENTAL. (AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO INOXIDÁVEL VAZADA DESMONTÁVEL E MESA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL) PROCESSO 7952069/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00415/2023 - 13/06/2023
|
Data:
|
13/06/2023
|
Processo:
|
4201/2022
|
Licitação:
|
56/2022
|
Valor Original:
|
R$ 13.243,00
|
Beneficiário:
|
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO A FIM DE REESTRUTURAR A GERÊNCIA E OS CENTROS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO 6707972/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00415/2023 - 28/06/2023
Anulação
|
Data:
|
28/06/2023
|
Processo:
|
4201/2022
|
Licitação:
|
56/2022
|
Valor Original:
|
-R$13.243,00
|
Beneficiário:
|
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00369/2023 - 12/07/2023
|
Data:
|
12/07/2023
|
Processo:
|
78685/2022
|
Licitação:
|
37/2023
|
Valor Original:
|
R$ 15.206,56
|
Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.206,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.206,56
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO – CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO. ATA 113/2023, SC 631/2023, RRP 14/2023. PROCESSO Nº 4402131/2023.
|
|
Empenho 01029/2023 - 25/07/2023
|
Data:
|
25/07/2023
|
Processo:
|
79516/2022
|
Licitação:
|
104/2023
|
Valor Original:
|
R$ 15.810,00
|
Beneficiário:
|
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.810,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.810,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP CONTINENTAL (GAVETEIRO 04 GAVETAS, BALCÃO RECEPÇÃO, MESA SERVIDOR, MESA REUNIÃO OVAL E CADEIRA GIRATÓRIO COM BRAÇO ESPALDAR MÉDIO). PROCESSO 7951609/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 01030/2023 - 25/07/2023
|
Data:
|
25/07/2023
|
Processo:
|
79516/2022
|
Licitação:
|
104/2023
|
Valor Original:
|
R$ 14.233,00
|
Beneficiário:
|
A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
|
Liquidado:
|
R$ 14.233,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.233,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP CONTINENTAL (GAVETEIRO 04 GAVETAS, BALCÃO RECEPÇÃO, MESA SERVIDOR, MESA REUNIÃO OVAL E CADEIRA GIRATÓRIO COM BRAÇO ESPALDAR MÉDIO). PROCESSO 7951609/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 01031/2023 - 25/07/2023
|
Data:
|
25/07/2023
|
Processo:
|
79516/2022
|
Licitação:
|
104/2023
|
Valor Original:
|
R$ 2.310,00
|
Beneficiário:
|
A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
|
Liquidado:
|
R$ 2.310,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.310,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP CENTRO (GAVETEIRO 04 GAVETAS, BALCÃO RECEPÇÃO, MESA SERVIDOR, MESA REUNIÃO OVAL E CADEIRA GIRATÓRIO COM BRAÇO ESPALDAR MÉDIO). PROCESSO 7951609/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00374/2023 - 25/07/2023
|
Data:
|
25/07/2023
|
Processo:
|
79516/2022
|
Licitação:
|
104/2023
|
Valor Original:
|
R$ 13.360,00
|
Beneficiário:
|
A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
|
Liquidado:
|
R$ 13.360,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.360,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CONSELHO TUTELAR (MESA SERVIDOR, MESA REUNIÃO OVAL, POLTRONA ESPERA (01, 02 E 03 LUGARES), ARMÁRIO 02 PORTAS BAIXO, MESA REUNIÃO RETANGULAR, CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, CADEIRA FIXA E PUFF ). PROCESSO 7951609/2022 - EX/2023.
|
|
Empenho 00375/2023 - 25/07/2023
|
Data:
|
25/07/2023
|
Processo:
|
79516/2022
|
Licitação:
|
104/2023
|
Valor Original:
|
R$ 25.838,00
|
Beneficiário:
|
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 25.838,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.838,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CONSELHO TUTELAR (MESA SERVIDOR, MESA REUNIÃO OVAL, POLTRONA ESPERA (01, 02 E 03 LUGARES), ARMÁRIO 02 PORTAS BAIXO, MESA REUNIÃO RETANGULAR, CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, CADEIRA FIXA E PUFF ). PROCESSO 7951609/2022 - EX/2023.
|
|
Empenho 02635/2023 - 01/08/2023
Anulação
|
Data:
|
01/08/2023
|
Processo:
|
4201/2022
|
Licitação:
|
56/2022
|
Valor Original:
|
-R$119.187,00
|
Beneficiário:
|
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02636/2023 - 01/08/2023
Anulação
|
Data:
|
01/08/2023
|
Processo:
|
4201/2022
|
Licitação:
|
56/2022
|
Valor Original:
|
-R$79.458,00
|
Beneficiário:
|
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00366/2023 - 25/08/2023
|
Data:
|
25/08/2023
|
Processo:
|
31563/2023
|
Licitação:
|
124/2023
|
Valor Original:
|
R$ 990,00
|
Beneficiário:
|
A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
|
Liquidado:
|
R$ 990,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 990,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE E CASA DA JUVENTUDE. PROCESSO Nº 3156344/2023.
|
|
Empenho 00367/2023 - 25/08/2023
|
Data:
|
25/08/2023
|
Processo:
|
31563/2023
|
Licitação:
|
124/2023
|
Valor Original:
|
R$ 8.586,90
|
Beneficiário:
|
AITEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.586,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.586,90
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE E CASA DA JUVENTUDE. PROCESSO Nº 3156344/2023.
|
|
Empenho 00368/2023 - 25/08/2023
|
Data:
|
25/08/2023
|
Processo:
|
31563/2023
|
Licitação:
|
124/2023
|
Valor Original:
|
R$ 15.120,00
|
Beneficiário:
|
MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 15.120,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.120,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE E CASA DA JUVENTUDE. PROCESSO Nº 3156344/2023.
|
|