Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.512.149,54 Total Liquidado: R$ 3.673.298,54 Total Pago: R$ 3.673.298,54
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.717.067,54 Total Liquidado: R$ 2.891.043,18 Total Pago: R$ 2.695.385,71
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

76 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00026/2023 - 24/01/2023
Data: 24/01/2023 Processo: 1659/2023 Licitação: 6/2023 Valor Original: R$ 960,00
Beneficiário: HD COMERCIO ELETRONICO LTDA Liquidado: R$ 960,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 960,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE PEDESTAL DE CHÃO COM SUPORTES PARA VÍDEO CONFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCALIZADO NO PALÁCIO MUNICIPAL JERÔNIMO MONTEIRO. PROCESSO 165988/2023 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00231/2023 - 03/02/2023
Data: 03/02/2023 Processo: 46341/2022 Licitação: 296/2022 Valor Original: R$ 44.700,00
Beneficiário: JL COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 44.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 44.700,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ATENDER CENTRO POP CONTINENTAL (ARMÁRIO VESTUÁRIO GUARDA VOLUMES DE 20 PORTAS, ARMÁRIO VESTUÁRIO DE AÇO DE 4 PORTAS SEM SAPATEIRA E ARMÁRIO VESTUÁRIO DE AÇO DE 4 PORTAS COM SAPATEIRA). PROC. 4634145/22. EX/23.

Empenho 00185/2023 - 28/03/2023
Data: 28/03/2023 Processo: 76287/2022 Licitação: 38/2023 Valor Original: R$ 270.000,00
Beneficiário: MOVEIS SOSSAI MOVELARIA & UTILIDADES LTDA Liquidado: R$ 270.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 270.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA GUARNECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSU. EX 2023. PROC 7628762/2022.

Empenho 00236/2023 - 26/04/2023
Data: 26/04/2023 Processo: 76287/2022 Licitação: 38/2023 Valor Original: R$ 35.415,00
Beneficiário: MOVEIS SOSSAI MOVELARIA & UTILIDADES LTDA Liquidado: R$ 35.415,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 35.415,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: ADITIVO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 678/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA GUARNECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSU. CONFORME PROCESSO 7628762/2022.

Empenho 00018/2023 - 05/05/2023
Data: 05/05/2023 Processo: 17147/2023 Licitação: 16/2023 Valor Original: R$ 119.000,00
Beneficiário: SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Liquidado: R$ 119.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 119.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: CONTRATO 221/2023 - AQUISIÇÃO SOLUÇÃO VIDEOWALL (GRUPO 1) E SERVIDOR (GRUPO 2), ATRAVÉS ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO 11/2022 DA SECRETARIA DE GESTÃO E ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA – SEGEN/MJSP. PROCESSO 1714733/2023.

Empenho 00752/2023 - 13/06/2023
Data: 13/06/2023 Processo: 79520/2022 Licitação: 90/2023 Valor Original: R$ 1.151,20
Beneficiário: USINOX SERVICE LTDA Liquidado: R$ 1.151,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.151,20
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA CENTRO POP CENTRO. (ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL VAZADA DESMONTÁVEL E MESA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL). PROCESSO 7952069/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00753/2023 - 13/06/2023
Data: 13/06/2023 Processo: 79520/2022 Licitação: 90/2023 Valor Original: R$ 4.098,80
Beneficiário: USINOX SERVICE LTDA Liquidado: R$ 4.098,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.098,80
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP CONTINENTAL. (AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO INOXIDÁVEL VAZADA DESMONTÁVEL E MESA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL) PROCESSO 7952069/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00415/2023 - 13/06/2023
Data: 13/06/2023 Processo: 4201/2022 Licitação: 56/2022 Valor Original: R$ 13.243,00
Beneficiário: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO A FIM DE REESTRUTURAR A GERÊNCIA E OS CENTROS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO 6707972/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00415/2023 - 28/06/2023 Anulação
Data: 28/06/2023 Processo: 4201/2022 Licitação: 56/2022 Valor Original: -R$13.243,00
Beneficiário: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição:

Empenho 00369/2023 - 12/07/2023
Data: 12/07/2023 Processo: 78685/2022 Licitação: 37/2023 Valor Original: R$ 15.206,56
Beneficiário: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 15.206,56
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.206,56
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO – CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO. ATA 113/2023, SC 631/2023, RRP 14/2023. PROCESSO Nº 4402131/2023.

Empenho 01029/2023 - 25/07/2023
Data: 25/07/2023 Processo: 79516/2022 Licitação: 104/2023 Valor Original: R$ 15.810,00
Beneficiário: VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Liquidado: R$ 15.810,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.810,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP CONTINENTAL (GAVETEIRO 04 GAVETAS, BALCÃO RECEPÇÃO, MESA SERVIDOR, MESA REUNIÃO OVAL E CADEIRA GIRATÓRIO COM BRAÇO ESPALDAR MÉDIO). PROCESSO 7951609/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 01030/2023 - 25/07/2023
Data: 25/07/2023 Processo: 79516/2022 Licitação: 104/2023 Valor Original: R$ 14.233,00
Beneficiário: A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO Liquidado: R$ 14.233,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.233,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP CONTINENTAL (GAVETEIRO 04 GAVETAS, BALCÃO RECEPÇÃO, MESA SERVIDOR, MESA REUNIÃO OVAL E CADEIRA GIRATÓRIO COM BRAÇO ESPALDAR MÉDIO). PROCESSO 7951609/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 01031/2023 - 25/07/2023
Data: 25/07/2023 Processo: 79516/2022 Licitação: 104/2023 Valor Original: R$ 2.310,00
Beneficiário: A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO Liquidado: R$ 2.310,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.310,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP CENTRO (GAVETEIRO 04 GAVETAS, BALCÃO RECEPÇÃO, MESA SERVIDOR, MESA REUNIÃO OVAL E CADEIRA GIRATÓRIO COM BRAÇO ESPALDAR MÉDIO). PROCESSO 7951609/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00374/2023 - 25/07/2023
Data: 25/07/2023 Processo: 79516/2022 Licitação: 104/2023 Valor Original: R$ 13.360,00
Beneficiário: A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO Liquidado: R$ 13.360,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.360,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CONSELHO TUTELAR (MESA SERVIDOR, MESA REUNIÃO OVAL, POLTRONA ESPERA (01, 02 E 03 LUGARES), ARMÁRIO 02 PORTAS BAIXO, MESA REUNIÃO RETANGULAR, CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, CADEIRA FIXA E PUFF ). PROCESSO 7951609/2022 - EX/2023.

Empenho 00375/2023 - 25/07/2023
Data: 25/07/2023 Processo: 79516/2022 Licitação: 104/2023 Valor Original: R$ 25.838,00
Beneficiário: VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Liquidado: R$ 25.838,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.838,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CONSELHO TUTELAR (MESA SERVIDOR, MESA REUNIÃO OVAL, POLTRONA ESPERA (01, 02 E 03 LUGARES), ARMÁRIO 02 PORTAS BAIXO, MESA REUNIÃO RETANGULAR, CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, CADEIRA FIXA E PUFF ). PROCESSO 7951609/2022 - EX/2023.

Empenho 02635/2023 - 01/08/2023 Anulação
Data: 01/08/2023 Processo: 4201/2022 Licitação: 56/2022 Valor Original: -R$119.187,00
Beneficiário: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição:

Empenho 02636/2023 - 01/08/2023 Anulação
Data: 01/08/2023 Processo: 4201/2022 Licitação: 56/2022 Valor Original: -R$79.458,00
Beneficiário: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição:

Empenho 00366/2023 - 25/08/2023
Data: 25/08/2023 Processo: 31563/2023 Licitação: 124/2023 Valor Original: R$ 990,00
Beneficiário: A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO Liquidado: R$ 990,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 990,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE E CASA DA JUVENTUDE. PROCESSO Nº 3156344/2023.

Empenho 00367/2023 - 25/08/2023
Data: 25/08/2023 Processo: 31563/2023 Licitação: 124/2023 Valor Original: R$ 8.586,90
Beneficiário: AITEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Liquidado: R$ 8.586,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.586,90
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE E CASA DA JUVENTUDE. PROCESSO Nº 3156344/2023.

Empenho 00368/2023 - 25/08/2023
Data: 25/08/2023 Processo: 31563/2023 Licitação: 124/2023 Valor Original: R$ 15.120,00
Beneficiário: MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 15.120,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.120,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE E CASA DA JUVENTUDE. PROCESSO Nº 3156344/2023.