Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 106.149.359,05 Total Liquidado: R$ 18.935.348,53 Total Pago: R$ 15.420.343,81
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

86 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00004/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 317.433,00
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 163.138,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 163.138,55
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO CT 134/2022, PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROC 1250685/2022. EX 2023.

Empenho 00002/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 16342/2018 Licitação: 45/2018 Valor Original: R$ 1.006.454,80
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 425.894,58
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 425.894,58
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Saldo do aditivo 07 do contrato 237/2018 - SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI . Prorrogação do instrumento contratual por 12 (doze) meses. (vigência 22/05/2018 - 21/05/2023). Proc. 1252656/2022.

Empenho 00003/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 16342/2018 Licitação: 45/2018 Valor Original: R$ 92.441,29
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 19.668,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.668,36
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO ADITIVO 08 AO CONTRATO 237/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. Concessão de repactuação a partir de janeiro de 2022. Processo: 1252656/2022.

Empenho 00011/2023 - 06/01/2023
Data: 06/01/2023 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 110.703,96
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 73.802,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 40.960,46
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CONTRATO 131/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1092582/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00024/2023 - 06/01/2023
Data: 06/01/2023 Processo: 40579/2020 Licitação: 185/2021 Valor Original: R$ 123.171,42
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. Liquidado: R$ 123.171,42
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 123.171,42
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Saldo do contrato 4A/2022 - J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. Prestação de serviço de preparo e distribuição de alimentação (vigência 17/01/2022 - 16/01/2023). Processo: 4946050/2022

Empenho 00025/2023 - 06/01/2023
Data: 06/01/2023 Processo: 40579/2020 Licitação: 185/2021 Valor Original: R$ 10.275,51
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. Liquidado: R$ 10.275,51
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.275,51
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Saldo do aditivo 01 do contrato 4A/2022 - J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. (vigência 17/01/2022 - 16/01/2023).

Empenho 00026/2023 - 06/01/2023
Data: 06/01/2023 Processo: 40579/2020 Licitação: 185/2021 Valor Original: R$ 109.608,90
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. Liquidado: R$ 109.608,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 109.608,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Saldo do contrato 4A/2022 - J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. (vigência 17/01/2022 - 16/01/2023).

Empenho 00027/2023 - 06/01/2023
Data: 06/01/2023 Processo: 40579/2020 Licitação: 185/2021 Valor Original: R$ 9.126,71
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. Liquidado: R$ 9.126,71
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.126,71
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Saldo do aditivo 01 do contrato 4A/2022 - J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. Prestação de serviço de preparo e distribuição de alimentação (vigência 17/01/2022 - 16/01/2023). Processo: 4946050/2022

Empenho 00018/2023 - 06/01/2023
Data: 06/01/2023 Processo: 69946/2016 Licitação: 84/2017 Valor Original: R$ 6.158.920,08
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Liquidado: R$ 1.043.884,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.043.884,76
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 13 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 273/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA. PROCESSO 6994666/2016 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00001/2023 - 09/01/2023
Data: 09/01/2023 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 43.918,24
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 41.342,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 41.342,46
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO CT 103/2022, REF. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1006432/2022. EX 2023.

Empenho 00002/2023 - 09/01/2023
Data: 09/01/2023 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 3.076,96
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 01 REPACTUAÇÃO CCT/REAJUSTE VALE TRANSPORTE CT 103/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROC 1961334/2022. EX 2023.

Empenho 00022/2023 - 09/01/2023
Data: 09/01/2023 Processo: 25818/2021 Licitação: 96/2021 Valor Original: R$ 1.211.431,96
Beneficiário: VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 378.041,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 378.041,60
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 01 CT 146/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DA SEMMAM, PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS. EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO 2581878/2021.

Empenho 00013/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 194.161,64
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 98.226,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 98.226,12
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO CONTRATO 162/2022 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 970840/2022. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00034/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 16726/2022 Licitação: 141/2022 Valor Original: R$ 915.555,43
Beneficiário: LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Liquidado: R$ 97.004,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 97.004,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: : SALDO CONTRATO 433/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, SEPARAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO, ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E DEPÓSITOS. Processo: 1672688/2022.

Empenho 00017/2023 - 11/01/2023
Data: 11/01/2023 Processo: 34974/2019 Licitação: 256/2019 Valor Original: R$ 313.442,70
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Liquidado: R$ 197.798,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 197.798,60
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO 2º ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 163/2020, DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE FIRMADO COM A EMPRESA R.V. ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. Proc 3497405/2019

Empenho 00018/2023 - 11/01/2023
Data: 11/01/2023 Processo: 34974/2019 Licitação: 256/2019 Valor Original: R$ 13.534,85
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO TERCEIRO ADITIVO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 163/2020, DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE, FIRMADO COM A EMPRESA R.V. ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. proc 3497405/2019

Empenho 00023/2023 - 12/01/2023
Data: 12/01/2023 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 5.655,99
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 5.655,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.655,99
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 159/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1999451/2022. EX 2023.

Empenho 00024/2023 - 12/01/2023
Data: 12/01/2023 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 109.476,30
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 56.322,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 56.322,64
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CONTRATO 159/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1298918/2022. EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00009/2023 - 13/01/2023
Data: 13/01/2023 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 807.876,28
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 147.364,81
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 147.364,81
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CT 470/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 5759599/2022. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00047/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 40579/2020 Licitação: 185/2021 Valor Original: R$ 12.600.000,00
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. Liquidado: R$ 264.982,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 264.982,52
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: ADITIVO 03/2023, CONTRATO 4A/2022-SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRORROGA PRAZO ATÉ 16/01/2024, REAJUSTA E ACRESCE POSTOS. PROCESSO 7284873/2021.