Empenho 00008/2023 - 16/01/2023
|
Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 6.250,00
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 5.223,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.223,15
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 157/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2023.
|
|
Empenho 00010/2023 - 17/01/2023
|
Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 62.000,00
|
Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 62.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 62.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REEQUILÍBRIO DE 25% DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
Empenho 00011/2023 - 17/01/2023
|
Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 55.000,00
|
Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 55.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 100/2021 REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00204/2023 - 19/04/2023
|
Data:
|
19/04/2023
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 100/2021, REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
Empenho 00205/2023 - 19/04/2023
|
Data:
|
19/04/2023
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 25.000,00
|
Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 25.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REEQUILÍBRIO DE 25% DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
Empenho 00237/2023 - 28/04/2023
|
Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
43464/2022
|
Licitação:
|
170/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.256,50
|
Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.256,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.256,50
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 2KG PARA ATENDER A SEMSU. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 170/2022 RRP 63/2022 SC 30800363/2023 E PROCESSO 2458936/2023.
|
|
Empenho 00257/2023 - 24/05/2023
|
Data:
|
24/05/2023
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 50.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
Empenho 00293/2023 - 25/05/2023
|
Data:
|
25/05/2023
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 50.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO E REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO (14,1719%) AO CT100/21 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00294/2023 - 29/05/2023
|
Data:
|
29/05/2023
|
Processo:
|
73086/2022
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor Original:
|
R$ 19.000,00
|
Beneficiário:
|
JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.741,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.842,50
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
CT251/23 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2916568/2023.
|
|
Empenho 00302/2023 - 15/06/2023
|
Data:
|
15/06/2023
|
Processo:
|
7469/2023
|
Licitação:
|
69/2023
|
Valor Original:
|
R$ 17.984,00
|
Beneficiário:
|
PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 17.984,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.984,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EX 2023. PROC 3526523/2023.
|
|
Empenho 00457/2023 - 23/08/2023
|
Data:
|
23/08/2023
|
Processo:
|
43464/2022
|
Licitação:
|
170/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.154,00
|
Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.154,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.154,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 2KG, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 170/2022 - RRP 63/2022 - SC 30800804/2023. PROCESSO Nº5707034/2023.
|
|
Empenho 00519/2023 - 06/10/2023
|
Data:
|
06/10/2023
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 41.881,12
|
Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 14.755,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.755,84
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
Empenho 00508/2023 - 18/10/2023
Anulação
|
Data:
|
18/10/2023
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
-R$1.812,60
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00572/2023 - 18/10/2023
Anulação
|
Data:
|
18/10/2023
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
-R$11.045,04
|
Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00693/2023 - 18/10/2023
Anulação
|
Data:
|
18/10/2023
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
-R$4.140,00
|
Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00563/2023 - 27/10/2023
|
Data:
|
27/10/2023
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 28.232,00
|
Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 860,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 860,64
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT100/21 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO Nº 2798553/2021. EX/23.
|
|
Empenho 00564/2023 - 27/10/2023
|
Data:
|
27/10/2023
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.768,00
|
Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT100/21 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO Nº 2798553/2021. EX/23.
|
|
Empenho 00241/2023 - 28/11/2023
Anulação
|
Data:
|
28/11/2023
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
-R$5.063,56
|
Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00692/2023 - 28/11/2023
Anulação
|
Data:
|
28/11/2023
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
-R$2.822,50
|
Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
|
|