Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 343.641,92 Total Liquidado: R$ 293.975,63 Total Pago: R$ 293.076,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 368.525,62 Total Liquidado: R$ 293.975,63 Total Pago: R$ 293.076,63
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

19 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00008/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 6.250,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 5.223,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.223,15
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 157/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00010/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 62.000,00
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 62.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 62.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REEQUILÍBRIO DE 25% DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00011/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 55.000,00
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 55.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 55.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 100/2021 REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00204/2023 - 19/04/2023
Data: 19/04/2023 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 5.000,00
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 5.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 100/2021, REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00205/2023 - 19/04/2023
Data: 19/04/2023 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 25.000,00
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 25.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REEQUILÍBRIO DE 25% DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00237/2023 - 28/04/2023
Data: 28/04/2023 Processo: 43464/2022 Licitação: 170/2022 Valor Original: R$ 1.256,50
Beneficiário: WP COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 1.256,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.256,50
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 2KG PARA ATENDER A SEMSU. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 170/2022 RRP 63/2022 SC 30800363/2023 E PROCESSO 2458936/2023.

Empenho 00257/2023 - 24/05/2023
Data: 24/05/2023 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 50.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00293/2023 - 25/05/2023
Data: 25/05/2023 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 50.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO E REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO (14,1719%) AO CT100/21 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00294/2023 - 29/05/2023
Data: 29/05/2023 Processo: 73086/2022 Licitação: 3/2023 Valor Original: R$ 19.000,00
Beneficiário: JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA Liquidado: R$ 4.741,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.842,50
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: CT251/23 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2916568/2023.

Empenho 00302/2023 - 15/06/2023
Data: 15/06/2023 Processo: 7469/2023 Licitação: 69/2023 Valor Original: R$ 17.984,00
Beneficiário: PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA Liquidado: R$ 17.984,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17.984,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EX 2023. PROC 3526523/2023.

Empenho 00457/2023 - 23/08/2023
Data: 23/08/2023 Processo: 43464/2022 Licitação: 170/2022 Valor Original: R$ 2.154,00
Beneficiário: WP COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 2.154,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.154,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 2KG, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 170/2022 - RRP 63/2022 - SC 30800804/2023. PROCESSO Nº5707034/2023.

Empenho 00519/2023 - 06/10/2023
Data: 06/10/2023 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 41.881,12
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 14.755,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.755,84
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00508/2023 - 18/10/2023 Anulação
Data: 18/10/2023 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: -R$1.812,60
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição:

Empenho 00572/2023 - 18/10/2023 Anulação
Data: 18/10/2023 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: -R$11.045,04
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição:

Empenho 00693/2023 - 18/10/2023 Anulação
Data: 18/10/2023 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: -R$4.140,00
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição:

Empenho 00563/2023 - 27/10/2023
Data: 27/10/2023 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 28.232,00
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 860,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 860,64
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT100/21 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO Nº 2798553/2021. EX/23.

Empenho 00564/2023 - 27/10/2023
Data: 27/10/2023 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 4.768,00
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT100/21 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO Nº 2798553/2021. EX/23.

Empenho 00241/2023 - 28/11/2023 Anulação
Data: 28/11/2023 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: -R$5.063,56
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição:

Empenho 00692/2023 - 28/11/2023 Anulação
Data: 28/11/2023 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: -R$2.822,50
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: