Empenho 00004/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
27000/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.446.065,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 14.057.321,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.057.321,91
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00005/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
44433/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 107.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 89.694,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.694,20
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
PREVISAO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00004/2022 - 11/01/2022
|
Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
181/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 233.613,17
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 213.593,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 213.591,08
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMESP. PROCESSO 18198/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00001/2022 - 11/01/2022
|
Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
71860/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 194.951,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 194.906,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 194.744,38
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022 PARA ATENDER A SEMC. PROCESSO Nº 7186060/2021 .
|
|
Empenho 00336/2022 - 11/01/2022
|
Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
1481/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 858.480,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 799.449,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 799.449,19
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CIAC E DOS RESIDENCIAIS ADMINISTRADOS PELA SEDEC. PROCESSO Nº148194/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00002/2022 - 11/01/2022
|
Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
208/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 320.158,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 319.935,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 319.935,12
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PARQUES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. PROCESSO Nº20803/2007 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00005/2022 - 12/01/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
1503/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.216.270,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.215.826,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.215.826,71
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 150316/2022 .
|
|
Empenho 00009/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1383/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 292.074,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 292.074,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 292.074,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 138357/2022 . EX/22.
|
|
Empenho 00002/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
69869/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 45.297,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.297,06
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 6986901/2021 . EX/22.
|
|
Empenho 00030/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
69871/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 650.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 625.224,47
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 625.224,47
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 6987180/2021 . EX/22.
|
|
Empenho 00042/2022 - 17/01/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
472/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 364.341,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 364.341,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 364.341,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA SUB-TI NO EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00018/2022 - 17/01/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
40263/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.500.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 2.499.999,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.499.999,80
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO 4026303/2020. EMEF.
|
|
Empenho 00004/2022 - 18/01/2022
|
Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
585/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 133.950,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 129.591,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 129.591,95
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº58514/2017 . EX/22.
|
|
Empenho 00026/2022 - 18/01/2022
|
Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
1173/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.006.689,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.006.688,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.006.688,97
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº117369/2022.
|
|
Empenho 00033/2022 - 18/01/2022
|
Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
28635/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 350.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 349.009,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 349.009,23
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2022 - ADM. PROCESSO Nº286354/2021. EX/22.
|
|
Empenho 00034/2022 - 18/01/2022
|
Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
40260/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.200.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.137.691,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.136.487,76
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2022 - CMEI. PROCESSO Nº 4026070/2020. EX/22.
|
|
Empenho 00047/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
929/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 441.560,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 435.339,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 435.339,92
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 92952/2022.
|
|
Empenho 00371/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
75417/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.000.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.225.031,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.225.031,75
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº7541769/2021. EX/22.
|
|
Empenho 00784/2022 - 17/03/2022
|
Data:
|
17/03/2022
|
Processo:
|
75417/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.500.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
Necessário para cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica (ESCELSA) para a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória no exercício de 2022. PROC 7541769/2021
|
|
Empenho 00785/2022 - 17/03/2022
|
Data:
|
17/03/2022
|
Processo:
|
75417/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 500.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 496.257,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 496.257,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
Necessário para cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica (ESCELSA) para a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória no exercício de 2022. PROC 7541769/2021
|
|