Empenho 00028/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 68.611,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021 - EX/2022.
|
|
Empenho 00042/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 25.448,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 3.448,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.448,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.
|
|
Empenho 00043/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 264.552,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 17.528,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.528,10
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.
|
|
Empenho 00207/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 160,00
|
Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 160,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 160,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/2021
|
|
Empenho 00042/2022 - 31/01/2022
Anulação
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$22.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00043/2022 - 31/01/2022
Anulação
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$247.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00139/2022 - 03/03/2022
|
Data:
|
03/03/2022
|
Processo:
|
55439/2021
|
Licitação:
|
281/2021
|
Valor Original:
|
R$ 264.000,00
|
Beneficiário:
|
COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 264.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 264.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS DE 50L DO TIPO PEAD POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 11/2022. RRP 145/2021. SC 219/2022. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 583236/2022.
|
|
Empenho 00140/2022 - 03/03/2022
|
Data:
|
03/03/2022
|
Processo:
|
55439/2021
|
Licitação:
|
281/2021
|
Valor Original:
|
R$ 178.885,00
|
Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 178.885,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 178.885,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS DE AÇO PRÉ GALVANIZADO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 12/2022. RRP 145/2021. SC 220/2022. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 583380/2022.
|
|
Empenho 00961/2022 - 24/03/2022
|
Data:
|
24/03/2022
|
Processo:
|
64136/2021
|
Licitação:
|
12/2022
|
Valor Original:
|
R$ 7.000,00
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GELO REUTILIZÁVEL. RC 771/2021. Processo Virtual 6413680/2021
|
|
Empenho 00170/2022 - 01/04/2022
|
Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
|
55439/2021
|
Licitação:
|
281/2021
|
Valor Original:
|
R$ 306.660,00
|
Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 306.660,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 306.660,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
ATA REGISTRO DE PREÇO 12/2022 PREGÃO 281/2021 RRP 145/2021 SC 33700313/2022 AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS, TIPO: AÇO GALVANIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 1422189/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00146/2022 - 04/04/2022
|
Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 272,10
|
Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 272,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 272,10
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_GREEN GÁS/CARREGADOR. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
Empenho 00139/2022 - 06/04/2022
|
Data:
|
06/04/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 500.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 8.352,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.352,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.
|
|
Empenho 00146/2022 - 06/04/2022
|
Data:
|
06/04/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 361.100,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 538,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 538,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
ADITIVO 5 ACRÉSCIMO 13,35% AO CT 418/19, SERV. MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROC 3302696/20. EX 2022
|
|
Empenho 00009/2022 - 11/04/2022
|
Data:
|
11/04/2022
|
Processo:
|
13617/2022
|
Licitação:
|
39/2022
|
Valor Original:
|
R$ 501,00
|
Beneficiário:
|
COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 501,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 501,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CONTENTOR DE LIXO PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS P/ ATENDER A NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA E AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO. PROCESSO 1361709/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00010/2022 - 11/04/2022
|
Data:
|
11/04/2022
|
Processo:
|
13617/2022
|
Licitação:
|
39/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.180,70
|
Beneficiário:
|
ECOPLAST COMERCIAL LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CONTENTOR DE LIXO PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS P/ ATENDER A NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA E AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO. PROCESSO 1361709/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00180/2022 - 11/04/2022
|
Data:
|
11/04/2022
|
Processo:
|
54898/2021
|
Licitação:
|
240/2021
|
Valor Original:
|
R$ 390.000,00
|
Beneficiário:
|
D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 390.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 390.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
PROC: 1556505/2022, ATA: 80/2022, SC: 358/2022, RRP: 103/2021. REF. AQUISIÇÃO DE CONTENTORES PARA O ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NO MUNICÍPIO. EX 2022.
|
|
Empenho 00138/2022 - 18/04/2022
|
Data:
|
18/04/2022
|
Processo:
|
55439/2021
|
Licitação:
|
281/2021
|
Valor Original:
|
R$ 21.120,00
|
Beneficiário:
|
COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 21.120,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.120,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
PROC: 1675928/2022, ATA: 11/2022, SC: 336/2022, RRP: 145/2021. REF. AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. EX 2022.
|
|
Empenho 00028/2022 - 26/04/2022
Anulação
|
Data:
|
26/04/2022
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$65.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01279/2022 - 05/05/2022
|
Data:
|
05/05/2022
|
Processo:
|
2991/2022
|
Licitação:
|
66/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.825,90
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.825,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.825,90
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRA (Material: Plástica, polipropileno). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 299189/2022 .
|
|
Empenho 00199/2022 - 18/05/2022
Anulação
|
Data:
|
18/05/2022
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$20.705,56
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
|
|