Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 49.729,10 Total Liquidado: R$ 49.729,10 Total Pago: R$ 49.729,10
Do Período:
Total Empenhado: R$ 49.729,10 Total Liquidado: R$ 34.909,10 Total Pago: R$ 34.909,10
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00072/2022 - 11/02/2022
Data: 11/02/2022 Processo: 57226/2021 Licitação: 252/2021 Valor Original: R$ 34.909,10
Beneficiário: GABRIELA PERIN MARTINS FONTES Liquidado: R$ 34.909,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 34.909,10
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES UTILIZADOS NO SALVAMAR, SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. CONFORME PROCESSO 5722615/2021.

Empenho 00571/2022 - 10/11/2022
Data: 10/11/2022 Processo: 41933/2022 Licitação: 194/2022 Valor Original: R$ 14.820,00
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 14.820,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.820,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: PROC: 6643205/2022. REF AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO – SALVAMAR. EX 2022.