Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 550.611,89 Total Liquidado: R$ 548.402,23 Total Pago: R$ 548.402,23
Do Período:
Total Empenhado: R$ 548.402,23 Total Liquidado: R$ 251.463,59 Total Pago: R$ 251.463,59
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

19 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00014/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 346,08
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 276,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 276,86
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00016/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 94.557,16
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 94.557,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 94.557,16
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 362/2018-SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/FORN CHIPS HABILITADOS P/ORIGINAR/RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR/RECEBER MENSAGENS/ACESSAR INTERNET. PROC 2488440/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00017/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 18.311,84
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 18.311,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 18.311,84
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO ADITIVO 5 DE ACRÉSCIMO 23,02% AO CT 362/2018 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/FORNECIMENTO DE (CHIPS), HABILITADOS P/ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MSG E ACESSAR A INTERNET. PROCESSO 2488440/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00047/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 900/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 400,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 360,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 360,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CONTRATO 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00071/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 11.616,54
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 5.820,98
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.820,98
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 362/2018 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE (CHIPS), HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MENSAGENS E ACESSAR A INTERNET. PROCESSO 2488440/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00072/2022 - 01/02/2022
Data: 01/02/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 22.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 22.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.

Empenho 00105/2022 - 11/03/2022
Data: 11/03/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 270,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 244,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 244,80
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: PROC: 853164/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 228/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00108/2022 - 21/03/2022
Data: 21/03/2022 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 2.454,30
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 1.227,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.227,15
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: PROC 969310/2022, UTILIZAÇÃO ATA 19/2022, REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS 237/2022, RRP 101/2021. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS IMPRESSÃO GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). CT 135/22. EX 2022.

Empenho 00138/2022 - 06/04/2022
Data: 06/04/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 110.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 33.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 33.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.

Empenho 00283/2022 - 30/06/2022
Data: 30/06/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 14.411,95
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 14.411,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.411,95
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES 14 A 25 (01/01 A 31/12//2021) CT 418/2019 MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS. P. 7510899/2021. EX. 2022.

Empenho 00138/2022 - 06/07/2022 Anulação
Data: 06/07/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$77.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00299/2022 - 13/07/2022
Data: 13/07/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 55.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 55.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 55.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 CONTRATO 418A/19 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROC. 3302696/2020 - EX/2022

Empenho 00341/2022 - 11/08/2022
Data: 11/08/2022 Processo: 68246/2021 Licitação: 32/2022 Valor Original: R$ 6.980,00
Beneficiário: CLARO S.A. Liquidado: R$ 6.037,49
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.037,49
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: CT 334/2022. PROC: 4429694/2022. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). EX 2022.

Empenho 00476/2022 - 26/10/2022
Data: 26/10/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 8.549,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 8.549,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.549,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ADITIVO Nº7 PRORROGAÇAO DO CT418-A/19 - MANUT.,REFORMA,OPERAÇÃO DE TRÂNSITO,IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA,COM SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DE VITÓRIA.VIG.12MESES.VALOR PARCIAL. PROC.3302696/20.EX/22.

Empenho 00477/2022 - 26/10/2022
Data: 26/10/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 13.451,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 13.451,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.451,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ADITIVO Nº7 PRORROGAÇAO DO CT418-A/19 - MANUT.,REFORMA,OPERAÇÃO DE TRÂNSITO,IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA,COM SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DE VITÓRIA.VIG.12MESES.VALOR PARCIAL. PROC.3302696/20.EX/22.

Empenho 00071/2022 - 03/11/2022 Anulação
Data: 03/11/2022 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: -R$5.795,56
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição:

Empenho 00014/2022 - 09/11/2022 Anulação
Data: 09/11/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: -R$69,22
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00105/2022 - 21/11/2022 Anulação
Data: 21/11/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: -R$25,20
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00542/2022 - 05/12/2022
Data: 05/12/2022 Processo: 45150/2022 Licitação: 213/2022 Valor Original: R$ 275.154,00
Beneficiário: AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 275.154,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 275.154,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: PROC: 7046541/2022. CT 495/2022. REF. RENOVAÇÕES DE LICENÇAS DO SOFTWARE AUTODESK. EX 2022.