Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.388,34 Total Liquidado: R$ 3.388,34 Total Pago: R$ 3.388,34
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.388,34 Total Liquidado: R$ 3.388,34 Total Pago: R$ 3.388,34
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00131/2022 - 08/04/2022
Data: 08/04/2022 Processo: 18604/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 387,36
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 387,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 387,36
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL 2020 E 2021 DO VEÍCULO FIAT/STRADA FIRE FLEX - PLACA MSB 3608 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM.

Empenho 00625/2022 - 17/10/2022
Data: 17/10/2022 Processo: 63590/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.000,98
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 3.000,98
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.000,98
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES PEDRA DA CEBOLA E PADRE AFONSO PASTORE, FATURAS EXERCÍCIO 2021.