Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 26.225,36 Total Liquidado: R$ 26.212,95 Total Pago: R$ 26.212,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 51.562,95 Total Liquidado: R$ 26.038,75 Total Pago: R$ 20.968,75
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

9 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00021/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 884,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 374,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 374,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 105/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA. PROCESSO 2592795/2021. EX 2022.

Empenho 00024/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 657,56
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 657,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 657,55
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT264/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº1570588/17. EX/2022.

Empenho 00222/2022 - 17/05/2022 Anulação
Data: 17/05/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$0,19
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00233/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 180,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 167,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 167,40
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: CT 257/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - MANUTENÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 27/2022. RRP 97/2021. SS 636/2022. PROCESSO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 2930472/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00024/2022 - 12/12/2022 Anulação
Data: 12/12/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: -R$0,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00804/2022 - 19/12/2022
Data: 19/12/2022 Processo: 45150/2022 Licitação: 213/2022 Valor Original: R$ 25.014,00
Beneficiário: AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: CT 519/2022 AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE USO DE SOFTWARE AUTODESK PARA SEMMAM POR REGISTRO DE PREÇO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 7059240/2022.

Empenho 00021/2022 - 27/12/2022 Anulação
Data: 27/12/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: -R$510,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00804/2022 - 28/12/2022 Anulação
Data: 28/12/2022 Processo: 45150/2022 Licitação: 213/2022 Valor Original: -R$25.014,00
Beneficiário: AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição:

Empenho 00841/2022 - 29/12/2022
Data: 29/12/2022 Processo: 45150/2022 Licitação: 213/2022 Valor Original: R$ 25.014,00
Beneficiário: AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 25.014,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.014,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE USO DE SOFTWARE AUTODESK PARA SEMMAM POR REGISTRO DE PREÇO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO. PROC 7059240/2022. EX 2022.