Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 37.833,13 Total Liquidado: R$ 37.833,13 Total Pago: R$ 37.833,13
Do Período:
Total Empenhado: R$ 37.833,13 Total Liquidado: R$ 37.833,13 Total Pago: R$ 37.833,13
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00013/2022 - 24/01/2022
Data: 24/01/2022 Processo: 585/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.927,54
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 1.927,54
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.927,54
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMOB DO MÊS DE 12/2021. PROCESSO Nº58514/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00137/2022 - 28/03/2022
Data: 28/03/2022 Processo: 73886/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 35.905,59
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 35.905,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 35.905,59
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO 02 CONTRATO 048/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 7388667/2017 - DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.