Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 504.140,20 Total Liquidado: R$ 501.662,18 Total Pago: R$ 501.662,18
Do Período:
Total Empenhado: R$ 503.800,12 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00044/2022 - 26/01/2022
Data: 26/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.413,16
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 DO CT250/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1414888/2017. EX/22.

Empenho 00066/2022 - 14/02/2022
Data: 14/02/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 272,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE 21,05% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CT04/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS) . PROCESSO Nº2019222/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00227/2022 - 08/06/2022
Data: 08/06/2022 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 1.908,90
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 818,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 818,10
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: CT234/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2418183/2022 - EX/22.

Empenho 00267/2022 - 08/07/2022
Data: 08/07/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 294,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 224,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 224,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: PROC 2519514/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 538/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00276/2022 - 18/07/2022
Data: 18/07/2022 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: R$ 784,80
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 340,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 340,08
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PROC: 3611023/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 107/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 707/2022, RRP: 03/2022. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00453/2022 - 17/11/2022
Data: 17/11/2022 Processo: 45150/2022 Licitação: 213/2022 Valor Original: R$ 500.280,00
Beneficiário: AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 500.280,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 500.280,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: PROC: 6706170/2022. CT 474/2022. REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE USO DE SOFTWARE AUTODESK. EX 2022.

Empenho 00044/2022 - 13/12/2022 Anulação
Data: 13/12/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: -R$403,76
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00227/2022 - 13/12/2022 Anulação
Data: 13/12/2022 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: -R$408,90
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: