Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 536.133,52 Total Liquidado: R$ 657.864,31 Total Pago: R$ 657.864,31
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

15 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00122/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 8155/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: R$ 372.110,77
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 352.789,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 352.789,90
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03, CONTRATO 345/2019 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO/2022. CONFORME PROCESSO 2148482/2020.

Empenho 00125/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 18789/2019 Licitação: 97/2019 Valor Original: R$ 2.555,90
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 255/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR, INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRÉ. PROCESSO 1878973/2019. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 01903/2022 - 01/04/2022
Data: 01/04/2022 Processo: 8155/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: R$ 56.229,04
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 56.229,04
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 56.229,04
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REAJUSTAMENTO DO CT 345/2019, MEDIÇÕES Nº 24 A 29, PERÍODO DE 29/08/2021 À 28/02/2022, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. PROC: 1408671/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 03088/2022 - 14/06/2022
Data: 14/06/2022 Processo: 22395/2022 Licitação: 64/2022 Valor Original: R$ 4.602,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Liquidado: R$ 4.602,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.602,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR E MÃO DE OBRA PARA EVENTUAIS REPAROS, ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRÉ. CT 269/2022. PROC. 2239515/2022 - EXERCÍCIO/2022

Empenho 03498/2022 - 22/07/2022
Data: 22/07/2022 Processo: 8155/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: R$ 171.660,19
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 171.437,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 171.437,85
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO CT Nº 345/2019, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 2148482/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 04213/2022 - 22/11/2022
Data: 22/11/2022 Processo: 8155/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: R$ 72.805,52
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 72.805,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 72.805,52
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REAJUSTAMENTO DO CT 345/2019, MEDIÇÕES Nº 30 A 35, PERÍODO DE 01/03/22 À 28/08/22, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. PROC 6370551/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00057/2022 - 30/12/2022 Anulação
Data: 30/12/2022 Processo: 8155/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: -R$43.836,79
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição:

Empenho 00103/2022 - 30/12/2022 Anulação
Data: 30/12/2022 Processo: 8155/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: -R$17.488,59
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição:

Empenho 00075/2022 - 30/12/2022 Anulação
Data: 30/12/2022 Processo: 18789/2019 Licitação: 97/2019 Valor Original: -R$586,60
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição:

Empenho 01572/2022 - 30/12/2022 Anulação
Data: 30/12/2022 Processo: 18789/2019 Licitação: 97/2019 Valor Original: -R$209,50
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição:

Empenho 02157/2022 - 30/12/2022 Anulação
Data: 30/12/2022 Processo: 8155/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: -R$28.423,33
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição:

Empenho 06862/2022 - 30/12/2022 Anulação
Data: 30/12/2022 Processo: 8155/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: -R$562,73
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição:

Empenho 07995/2022 - 30/12/2022 Anulação
Data: 30/12/2022 Processo: 8155/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: -R$33.394,42
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição:

Empenho 14243/2022 - 30/12/2022 Anulação
Data: 30/12/2022 Processo: 8155/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: -R$7,07
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição:

Empenho 00122/2022 - 30/12/2022 Anulação
Data: 30/12/2022 Processo: 8155/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: -R$19.320,87
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: