Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 34.465,80 Total Liquidado: R$ 34.465,80 Total Pago: R$ 34.465,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 01359/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 49477/2021 Licitação: 205/2021 Valor Original: R$ 588,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 588,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 588,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: ATA REGISTRO DO PREÇO 165/2021 RRP 95/2021 PREGÃO 205/2021 SC 32500080/2022 AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE CARTOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 299809/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 01370/2022 - 14/02/2022
Data: 14/02/2022 Processo: 26365/2021 Licitação: 13/2022 Valor Original: R$ 31.305,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Liquidado: R$ 31.305,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 31.305,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE USO CONTÍNUO PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 2636505/2021 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 03663/2022 - 24/08/2022
Data: 24/08/2022 Processo: 18725/2022 Licitação: 116/2022 Valor Original: R$ 2.572,80
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 2.572,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.572,80
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, PAPEL ADESIVO E COLA) PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 1872578/22. EX/22.