Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 10.441,00 Total Liquidado: R$ 11.020,05 Total Pago: R$ 11.020,05
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00112/2022 - 25/02/2022
Data: 25/02/2022 Processo: 36247/2021 Licitação: 160/2021 Valor Original: R$ 230,00
Beneficiário: ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA Liquidado: R$ 230,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 230,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE ENVELOPES EM PAPEL KRAFT PARA ATENDER À DEMANDA DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SEMAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 136/2021, SC 193/2022, RRP 64/2021 E PROCESSO 22390/2022.

Empenho 00113/2022 - 25/02/2022
Data: 25/02/2022 Processo: 36247/2021 Licitação: 160/2021 Valor Original: R$ 966,00
Beneficiário: ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA Liquidado: R$ 966,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 966,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE EVAS PARA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 136/2021, SC 193/2022, RRP 64/2021 E PROCESSO 22390/2022.

Empenho 00315/2022 - 30/06/2022
Data: 30/06/2022 Processo: 6289/2022 Licitação: 55/2022 Valor Original: R$ 3.491,15
Beneficiário: AGNES COMERCIAL LTDA Liquidado: R$ 3.491,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.491,15
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS DE PONTA GROSSA PARA DESENHO, PINTURA E ESCRITA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 124/2022. RRP 12/2022. SC 714/2022. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 3229985/2022.

Empenho 00322/2022 - 19/07/2022
Data: 19/07/2022 Processo: 6289/2022 Licitação: 55/2022 Valor Original: R$ 4.428,60
Beneficiário: NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI Liquidado: R$ 4.428,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.428,60
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: PROC: 3227481/2022. REF. AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR (CAIXA CONTENDO 12 CORES). EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00375/2022 - 02/08/2022
Data: 02/08/2022 Processo: 26419/2021 Licitação: 119/2021 Valor Original: R$ 520,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Liquidado: R$ 520,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 520,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: IMPRESSOS ESTOCÁVEIS (ENVELOPES OFICIO E MEIO OFÍCIO). PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS GERENCIAIS DA SEMAS. ATA: 99/2021, SC: 798/2022, RRP: 46/2021. PROCESSO Nº 4339748/2022. EX/2022.

Empenho 00376/2022 - 03/08/2022
Data: 03/08/2022 Processo: 20656/2021 Licitação: 90/2021 Valor Original: R$ 1.129,80
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 1.129,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.129,80
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: PROC: 4149730/2022. REF. AQUISIÇÃO DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO. EX 2022.

Empenho 00381/2022 - 04/08/2022
Data: 04/08/2022 Processo: 57775/2021 Licitação: 266/2021 Valor Original: R$ 254,50
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 254,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 254,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: PROC: 4257857/2022. REF. AQUISIÇÃO DE 50 CONJUNTOS DE COLA COLORIDA. EX 2022.

Empenho 00064/2022 - 30/12/2022 Anulação
Data: 30/12/2022 Processo: 6754/2019 Licitação: 236/2019 Valor Original: -R$579,05
Beneficiário: D TUDO ARMARINHO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: