Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Programa de Governo 0008 - Escola da Vida: Reinserção Social da Pessoa em Sit
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 13.506.773,57 Total Liquidado: R$ 13.191.836,22 Total Pago: R$ 13.191.836,22
Do Período:
Total Empenhado: R$ 13.191.836,22 Total Liquidado: R$ 12.558.085,78 Total Pago: R$ 12.558.085,78
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

653 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00250/2021 - 01/03/2021
Data: 01/03/2021 Processo: 16783/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 942.843,65
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 942.843,65
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 942.843,65
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: ADITIVO 01 DE PRAZO/ADEQUAÇÃO PLANO DE APLICAÇÃO RECURSOS AO TC 56/2020, FIRMADO COM A ADRA_OBJETIVO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS/FAMÍLIAS EM MOVIMENTAÇÃO MIGRATÓRIA/VULNERABILIDADE SOCIAL. EX 2021. PROC. 1678303/2020.

Empenho 00001/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 44925/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 106.015,87
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 106.015,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 106.015,87
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 315/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3156979/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00015/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 17406/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 180.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 60.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 04 AO TC 03/17, REF. COOPERAÇÃO TÉCNICA/FINANCEIRA P/ ACOLHER POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA 18 ANOS, ENCAMINHADA PELA ABORDAGEM DE RUA OU POR PROJETOS DIURNOS PMV E OFERECER PERNOITE/HIGIENE/ALIMENTAÇÃO_PROC 6303956/2019. EX 2021

Empenho 00016/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 17406/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 180.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 180.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 180.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 04 AO TC 03/17, REF. COOPERAÇÃO TÉCNICA/FINANCEIRA P/ ACOLHER POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA 18 ANOS, ENCAMINHADA PELA ABORDAGEM DE RUA OU POR PROJETOS DIURNOS PMV E OFERECER PERNOITE/HIGIENE/ALIMENTAÇÃO_PROC 6303956/2019. EX 2021

Empenho 00017/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 17406/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 707.163,31
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 657.260,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 657.260,25
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 04 AO TC 03/17, REF. COOPERAÇÃO TÉCNICA/FINANCEIRA P/ ACOLHER POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA 18 ANOS, ENCAMINHADA PELA ABORDAGEM DE RUA OU POR PROJETOS DIURNOS PMV E OFERECER PERNOITE/HIGIENE/ALIMENTAÇÃO_PROC 6303956/2019. EX 2021

Empenho 00021/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 12425/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.489.398,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 1.130.789,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.130.789,73
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 04 AO TC 02/2017, REF. COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL – PROC 6303578/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00022/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 12425/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 60.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 04 AO TC 02/2017, REF. COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL – PROC 6303578/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00023/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 12425/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 198.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 198.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 198.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 04 AO TC 02/2017, REF. COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL – PROC 6303578/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00024/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 82262/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.132.255,16
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Liquidado: R$ 2.132.255,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.132.255,16
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00032/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 44869/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 144.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 - ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, REGIME DE 24 HORAS, EM CARÁTER PROVISÓRIO. PROCESSO 6303801/2019 – EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00033/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 44869/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 180.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 180.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 180.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 - ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, REGIME DE 24 HORAS, EM CARÁTER PROVISÓRIO. PROCESSO 6303801/2019 – EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00034/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 44869/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.828.627,21
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 1.618.277,01
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.618.277,01
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 - ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, REGIME DE 24 HORAS, EM CARÁTER PROVISÓRIO. PROCESSO 6303801/2019 – EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00040/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 82262/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 276.000,00
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Liquidado: R$ 276.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 276.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00041/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 82262/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 138.000,00
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Liquidado: R$ 138.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 138.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00099/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 46814/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.774.696,68
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 1.558.894,37
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.558.894,37
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO TC Nº 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/ FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS_PROC. 6627335/2019. EX 2021.

Empenho 00100/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 46814/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 180.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 75.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 75.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO TC Nº 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/ FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS_PROC. 6627335/2019. EX 2021.

Empenho 00101/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 46814/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 270.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 270.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 270.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO TC Nº 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/ FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS_PROC. 6627335/2019. EX 2021.

Empenho 00114/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 44925/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 50.869,28
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 50.869,28
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 50.869,28
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00115/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 44925/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 369.130,72
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 369.130,72
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 369.130,72
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 06839/2021 - 01/06/2021
Data: 01/06/2021 Processo: 19633/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.352,95
Beneficiário: FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA Liquidado: R$ 5.352,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.352,95
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: DEVOLUÇÃO SALDO DO RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA/ES – FUNCOP APROVADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SETADES, RESOLUÇÃO CA/ES Nº32, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - EXERCÍCIO/2021.