Empenho 00003/2021 - 19/01/2021
|
Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 8.551,41
|
Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.551,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.551,41
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. 01/01 A 31/01/2021. Processo Virtual 5614099/2017
|
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Empenho 00009/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 135.273,69
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 135.273,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 135.273,69
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00038/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
66816/2017
|
Licitação:
|
319/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.667,39
|
Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 9.667,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.667,39
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/2021
PROCESSO VIRTUAL 6681652/2017
|
|
Empenho 00042/2021 - 22/01/2021
|
Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 49.833,33
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 49.833,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.833,33
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/01 A 25/04/2021. PROC 7310092/2018
|
|
Empenho 00111/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor Original:
|
R$ 89.954,00
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 89.954,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.954,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 425/19 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/19. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00064/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
28398/2016
|
Licitação:
|
85/2017
|
Valor Original:
|
R$ 179.319,26
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 175.473,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 175.473,77
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 446/2017, FIRMADO COM A EMPRESA R. FIENI ENGENHARIA. Processo Virtual 2839814/2016
|
|
Empenho 00065/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
28398/2016
|
Licitação:
|
85/2017
|
Valor Original:
|
R$ 179.319,26
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 175.473,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 175.473,78
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 446/2017, FIRMADO COM A EMPRESA R. FIENI ENGENHARIA. Processo Virtual 2839814/2016
|
|
Empenho 00218/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
46754/2017
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor Original:
|
R$ 63.572,63
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 63.572,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63.572,63
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
Empenho 00219/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
46754/2017
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor Original:
|
R$ 413.222,11
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 413.222,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 413.222,11
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT435/17 -SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
Empenho 00220/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
46754/2017
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor Original:
|
R$ 139.859,79
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 139.859,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 139.859,79
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
Empenho 00221/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
46754/2017
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor Original:
|
R$ 19.071,79
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.071,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.071,79
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
|
|
Empenho 00224/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
10250/2015
|
Licitação:
|
41/2015
|
Valor Original:
|
R$ 170.995,14
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 153.676,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 153.676,94
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº05 AO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PROCESSO Nº 1025042/2015. EX/21.
|
|
Empenho 00225/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
10250/2015
|
Licitação:
|
41/2015
|
Valor Original:
|
R$ 42.748,79
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 38.419,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.419,24
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº05 AO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PROCESSO Nº 1025042/2015. EX/21.
|
|
Empenho 00226/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
34336/2019
|
Licitação:
|
163/2020
|
Valor Original:
|
R$ 360.280,92
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 360.280,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 360.280,92
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.
|
|
Empenho 00227/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
34336/2019
|
Licitação:
|
163/2020
|
Valor Original:
|
R$ 180.140,46
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 180.140,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 180.140,46
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.
|
|
Empenho 00228/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
34336/2019
|
Licitação:
|
163/2020
|
Valor Original:
|
R$ 60.046,82
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 60.046,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.046,82
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.
|
|
Empenho 00057/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
74717/2019
|
Licitação:
|
54/2020
|
Valor Original:
|
R$ 628.392,00
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 628.392,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 628.392,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 7471706/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00323/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
51722/2017
|
Licitação:
|
203/2019
|
Valor Original:
|
R$ 42.996,88
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.047,37
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.047,37
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
1º ADITIVO CT 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, PRORROGA PRAZO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021. PROCESSO 5172289/2017.
|
|
Empenho 00324/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
51722/2017
|
Licitação:
|
203/2019
|
Valor Original:
|
R$ 85.993,76
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 31.478,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.478,66
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
1º ADITIVO CT 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, PRORROGA PRAZO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021. PROCESSO 5172289/2017.
|
|
Empenho 00235/2021 - 01/02/2021
|
Data:
|
01/02/2021
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 94.065,51
|
Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 94.065,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94.065,51
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/12/2021. PROCESSO 91214/2021.
|
|