Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.739.392,31 Total Liquidado: R$ 3.873.187,28 Total Pago: R$ 3.873.187,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.964.991,29 Total Liquidado: R$ 3.412.624,15 Total Pago: R$ 3.252.626,03
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

61 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00003/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 56140/2017 Licitação: 313/2017 Valor Original: R$ 8.551,41
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado: R$ 8.551,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.551,41
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. 01/01 A 31/01/2021. Processo Virtual 5614099/2017

Empenho 00009/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 32084/2019 Licitação: 216/2019 Valor Original: R$ 135.273,69
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 135.273,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 135.273,69
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00038/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 66816/2017 Licitação: 319/2017 Valor Original: R$ 9.667,39
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 9.667,39
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.667,39
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/2021 PROCESSO VIRTUAL 6681652/2017

Empenho 00042/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 49.833,33
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 49.833,33
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 49.833,33
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/01 A 25/04/2021. PROC 7310092/2018

Empenho 00111/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 5052/2019 Licitação: 206/2019 Valor Original: R$ 89.954,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 89.954,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 89.954,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO CT 425/19 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/19. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00064/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 28398/2016 Licitação: 85/2017 Valor Original: R$ 179.319,26
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Liquidado: R$ 175.473,77
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 175.473,77
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 446/2017, FIRMADO COM A EMPRESA R. FIENI ENGENHARIA. Processo Virtual 2839814/2016

Empenho 00065/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 28398/2016 Licitação: 85/2017 Valor Original: R$ 179.319,26
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Liquidado: R$ 175.473,78
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 175.473,78
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 446/2017, FIRMADO COM A EMPRESA R. FIENI ENGENHARIA. Processo Virtual 2839814/2016

Empenho 00218/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 46754/2017 Licitação: 176/2017 Valor Original: R$ 63.572,63
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 63.572,63
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 63.572,63
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Empenho 00219/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 46754/2017 Licitação: 176/2017 Valor Original: R$ 413.222,11
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 413.222,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 413.222,11
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT435/17 -SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Empenho 00220/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 46754/2017 Licitação: 176/2017 Valor Original: R$ 139.859,79
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 139.859,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 139.859,79
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Empenho 00221/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 46754/2017 Licitação: 176/2017 Valor Original: R$ 19.071,79
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 19.071,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.071,79
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Empenho 00224/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 10250/2015 Licitação: 41/2015 Valor Original: R$ 170.995,14
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Liquidado: R$ 153.676,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 153.676,94
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº05 AO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PROCESSO Nº 1025042/2015. EX/21.

Empenho 00225/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 10250/2015 Licitação: 41/2015 Valor Original: R$ 42.748,79
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Liquidado: R$ 38.419,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 38.419,24
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº05 AO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PROCESSO Nº 1025042/2015. EX/21.

Empenho 00226/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 34336/2019 Licitação: 163/2020 Valor Original: R$ 360.280,92
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Liquidado: R$ 360.280,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 360.280,92
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.

Empenho 00227/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 34336/2019 Licitação: 163/2020 Valor Original: R$ 180.140,46
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Liquidado: R$ 180.140,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 180.140,46
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.

Empenho 00228/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 34336/2019 Licitação: 163/2020 Valor Original: R$ 60.046,82
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Liquidado: R$ 60.046,82
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 60.046,82
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.

Empenho 00057/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 74717/2019 Licitação: 54/2020 Valor Original: R$ 628.392,00
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 628.392,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 628.392,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO CONTRATO 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 7471706/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00323/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 51722/2017 Licitação: 203/2019 Valor Original: R$ 42.996,88
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 16.047,37
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.047,37
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: 1º ADITIVO CT 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, PRORROGA PRAZO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021. PROCESSO 5172289/2017.

Empenho 00324/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 51722/2017 Licitação: 203/2019 Valor Original: R$ 85.993,76
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 31.478,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 31.478,66
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: 1º ADITIVO CT 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, PRORROGA PRAZO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021. PROCESSO 5172289/2017.

Empenho 00235/2021 - 01/02/2021
Data: 01/02/2021 Processo: 56140/2017 Licitação: 313/2017 Valor Original: R$ 94.065,51
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado: R$ 94.065,51
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 94.065,51
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/12/2021. PROCESSO 91214/2021.