Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 149,70 Total Liquidado: R$ 149,70 Total Pago: R$ 149,70
Do Período:
Total Empenhado: R$ 149,70 Total Liquidado: R$ 149,70 Total Pago: R$ 149,70
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Empenho encontrado
Itens:
Empenho 00279/2021 - 14/09/2021
Data: 14/09/2021 Processo: 43876/2021 Licitação: 100/2021 Valor Original: R$ 149,70
Beneficiário: PASTORE VENDAS E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 149,70
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 149,70
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SMART TVS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO_ANTENA. PROC 4387683/2021. EXERCÍCIO 2021.