Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.082.238,78 Total Liquidado: R$ 2.066.969,40 Total Pago: R$ 2.066.969,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.066.969,40 Total Liquidado: R$ 1.867.293,83 Total Pago: R$ 1.346.488,57
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

83 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2021 - 13/01/2021
Data: 13/01/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 397,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 397,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 397,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 43/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 333642/2019.

Empenho 00025/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 77943/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 44.776,16
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 22.668,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.668,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00027/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 77943/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 518.000,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 87.585,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 87.585,41
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00028/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 77943/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 173.517,55
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 41.240,78
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 41.240,78
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00257/2021 - 22/01/2021 Anulação
Data: 22/01/2021 Processo: 900/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$500,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição:

Empenho 00030/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 4.372,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 2.536,05
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.536,05
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00033/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 5.100,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 5.100,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.100,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 00034/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 15.752,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 400,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 00035/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 118.248,50
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 51.408,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 51.408,20
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 00036/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 295.325,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 58.986,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 58.986,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 00039/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 900/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 500,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 500,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 500,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_TOKEN. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00043/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 34298/2020 Licitação: 285/2020 Valor Original: R$ 621,92
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 598,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 598,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 3429803/2020

Empenho 00044/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 34298/2020 Licitação: 285/2020 Valor Original: R$ 13.365,56
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 657,44
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 657,44
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 3429803/2020

Empenho 00044/2021 - 11/03/2021 Anulação
Data: 11/03/2021 Processo: 34298/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$12.708,12
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição:

Empenho 00466/2021 - 08/04/2021 Anulação
Data: 08/04/2021 Processo: 34298/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$103,38
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição:

Empenho 00467/2021 - 08/04/2021 Anulação
Data: 08/04/2021 Processo: 34298/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$5,98
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição:

Empenho 00182/2021 - 08/04/2021 Anulação
Data: 08/04/2021 Processo: 77943/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$163.726,20
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição:

Empenho 00183/2021 - 08/04/2021 Anulação
Data: 08/04/2021 Processo: 77943/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$126,35
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição:

Empenho 00436/2021 - 08/04/2021 Anulação
Data: 08/04/2021 Processo: 77943/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$19.161,56
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição:

Empenho 00437/2021 - 08/04/2021 Anulação
Data: 08/04/2021 Processo: 77943/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$129.750,14
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: