Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 487.400,88 Total Liquidado: R$ 545.619,35 Total Pago: R$ 545.619,35
Do Período:
Total Empenhado: R$ 545.619,35 Total Liquidado: R$ 467.964,83 Total Pago: R$ 467.964,83
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00312/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 38022/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 354.281,11
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 198.290,81
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 198.290,81
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 346/2020- SERVIÇO TELEFÔNIOCO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/LINK DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3802202/2020.

Empenho 01290/2021 - 12/05/2021
Data: 12/05/2021 Processo: 22378/2021 Licitação: 40/2021 Valor Original: R$ 151.151,75
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 143.750,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 143.750,60
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. REQUISIÇAO 20200203. CT 90/2021. PROCESSO Nº 2237805/21.

Empenho 02227/2021 - 09/08/2021
Data: 09/08/2021 Processo: 14858/2021 Licitação: 71/2021 Valor Original: R$ 201.475,54
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 201.475,54
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 201.475,54
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Remanejamento de parcela da ATA nº 082/2021, referente ao processo licitatório 1485894/2021, Pregão Eletrônico 71/2021 e Requisição de Registro de Preços RRP 28/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. Proc virtual 4317011/2021. Ct 159/2021.

Empenho 02776/2021 - 18/10/2021
Data: 18/10/2021 Processo: 14092/2021 Licitação: 132/2021 Valor Original: R$ 5.865,00
Beneficiário: INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 2.102,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.102,40
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Contratação de prestação de serviços de LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI) - PE Nº 132/2021 - ARP 91/2021 - CT 226/2021. PROC SEMUS 5446090/2021

Empenho 00312/2021 - 13/12/2021 Anulação
Data: 13/12/2021 Processo: 38022/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$155.990,30
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição:

Empenho 01290/2021 - 16/12/2021 Anulação
Data: 16/12/2021 Processo: 22378/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$7.401,15
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição:

Empenho 03163/2021 - 22/12/2021 Anulação
Data: 22/12/2021 Processo: 38022/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$61.981,07
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: