Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 654.752,36 Total Liquidado: R$ 601.348,28 Total Pago: R$ 601.348,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00102/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 18789/2019 Licitação: 97/2019 Valor Original: R$ 2.555,90
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Liquidado: R$ 2.514,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.514,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 255/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR, INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRÉ. PROCESSO Nº 1878973/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00103/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 8155/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: R$ 299.573,32
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 282.084,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 282.084,73
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇÃO DO CT Nº 345/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS - PROCESSO 2148482/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 07995/2021 - 15/06/2021
Data: 15/06/2021 Processo: 8155/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: R$ 108.806,16
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 75.411,74
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 75.411,74
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 02 DE ACRÉSCIMO DE 24,2136% AO CT Nº 345/2019, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS - PROCESSO 2148482/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 08008/2021 - 23/06/2021
Data: 23/06/2021 Processo: 18789/2019 Licitação: 97/2019 Valor Original: R$ 2.472,10
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADITIVO Nº 02 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 255/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR, INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRÉ. PROCESSO 1878973/2019 - EX/2021.

Empenho 14243/2021 - 23/08/2021
Data: 23/08/2021 Processo: 8155/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: R$ 186.055,39
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 186.048,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 186.048,32
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 345/2019 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 2148482/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 16949/2021 - 22/11/2021
Data: 22/11/2021 Processo: 8155/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: R$ 55.289,49
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 55.289,49
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 55.289,49
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 12 A 23 REFERENTE AO PERÍODO 29/08/2020 A 28/08/2021 CONTRATO 345/2019 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 2791450/2021 - EXERCÍCIO/2021.