Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.816,73 Total Liquidado: R$ 1.816,73 Total Pago: R$ 1.816,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.816,73 Total Liquidado: R$ 1.816,73 Total Pago: R$ 1.816,73
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 02238/2020 - 10/08/2020
Data: 10/08/2020 Processo: 224/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.793,14
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 1.793,14
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.793,14
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: RENDIMENTOS DE CAUÇÃO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 421/2014, FIRMADO COM A EMPRESA POLTRONA PLUS SERVIÇOS EIRELI. PROCESSO 22473/2020.

Empenho 02539/2020 - 10/09/2020
Data: 10/09/2020 Processo: 5270/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4,21
Beneficiário: DALIA ALVES FIRMINO Liquidado: R$ 4,21
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,21
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: RENDIMENTOS APURADOS CONFORME CONSTA NA FICHA DE CRÉDITO Nº 364/2020, RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE DÁLIA ALVES FIRMINO (CPF 719.936.576-49), CONFORME AUTOS DO PROCESSO Nº 527069/2020.

Empenho 02639/2020 - 23/09/2020
Data: 23/09/2020 Processo: 69626/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 19,38
Beneficiário: L. DOS S. FAUSTINO MODAS Liquidado: R$ 19,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19,38
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: RESTITUIÇÃO DE VALOR CORRIGIDO, PAGO INDEVIDAMENTE PELA EMPRESA L. DOS S. FAUSTINO MODAS, CONFORME AUTOS DO PROCESSO Nº 6962678/2018 (FICHA DE CRÉDITO Nº 340/2020 (VALOR EXTRAORÇAMENTÁRIO R$ 349,65 - VALOR ORÇAMENTÁRIO/CORREÇÃO R$ 19,38).