Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.004.109,99 Total Liquidado: R$ 2.018.647,32 Total Pago: R$ 2.018.647,32
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.019.538,39 Total Liquidado: R$ 1.754.142,60 Total Pago: R$ 1.584.142,95
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

36 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00063/2020 - 21/01/2020
Data: 21/01/2020 Processo: 19723/2017 Licitação: 110/2017 Valor Original: R$ 74.612,68
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 74.612,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 74.612,68
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00065/2020 - 21/01/2020
Data: 21/01/2020 Processo: 19723/2017 Licitação: 110/2017 Valor Original: R$ 49.741,79
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 49.741,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 49.741,79
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00324/2020 - 27/01/2020
Data: 27/01/2020 Processo: 19723/2017 Licitação: 110/2017 Valor Original: R$ 3.992,16
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 3.483,61
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.483,61
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR UNITÁRIO. CMEI. CONFORME PROCESSO 1972339/2017.

Empenho 00325/2020 - 27/01/2020
Data: 27/01/2020 Processo: 19723/2017 Licitação: 110/2017 Valor Original: R$ 5.988,24
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 5.262,62
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.262,62
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR ORIGINAL. CONFORME PROCESSO 1972339/2017.

Empenho 00470/2020 - 29/01/2020
Data: 29/01/2020 Processo: 32785/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 88.907,04
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 88.907,04
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 88.907,04
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00471/2020 - 29/01/2020
Data: 29/01/2020 Processo: 32785/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 59.271,36
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 59.271,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 59.271,36
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00472/2020 - 29/01/2020
Data: 29/01/2020 Processo: 32785/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 15.812,06
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 15.812,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.812,06
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00473/2020 - 29/01/2020
Data: 29/01/2020 Processo: 32785/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 10.541,37
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 10.541,37
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.541,37
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00478/2020 - 29/01/2020
Data: 29/01/2020 Processo: 61361/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 102.952,20
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 102.952,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 102.952,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 2 AO CT420/17-SERV.ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS,EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO-CMEI. PROCESSO 6637788/17.EX/20.

Empenho 00479/2020 - 29/01/2020
Data: 29/01/2020 Processo: 61361/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 153.644,40
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 153.644,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 153.644,40
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 2 AO CT420/17-SERV.ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS,EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO-EMEF. PROCESSO 6637788/17.EX/20.

Empenho 00486/2020 - 29/01/2020
Data: 29/01/2020 Processo: 51372/2017 Licitação: 161/2017 Valor Original: R$ 3.655,51
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Liquidado: R$ 3.655,51
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.655,51
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CT153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. PROCESSO Nº 5137250/17. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00516/2020 - 31/01/2020
Data: 31/01/2020 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 87.678,43
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 87.578,93
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 87.578,93
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019

Empenho 00519/2020 - 31/01/2020
Data: 31/01/2020 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 59.825,59
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 59.825,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 59.825,59
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019

Empenho 00524/2020 - 31/01/2020
Data: 31/01/2020 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 448.169,59
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 448.169,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 448.169,59
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.

Empenho 00525/2020 - 31/01/2020
Data: 31/01/2020 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 298.779,73
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 298.779,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 298.779,73
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.

Empenho 01401/2020 - 04/05/2020
Data: 04/05/2020 Processo: 13983/2020 Licitação: 67/2020 Valor Original: R$ 17.600,00
Beneficiário: GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE INFORMATICA Liquidado: R$ 17.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17.600,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Prestação de serviços especializados para configuração, parametrização, instalação, formação, preparação do ambiente e suporte técnico para implementação da plataforma de ferramentas Google (G Suite for Education). Contrato 183/2020. Processo 1398304/2020

Empenho 01412/2020 - 08/05/2020
Data: 08/05/2020 Processo: 51372/2017 Licitação: 161/2017 Valor Original: R$ 6.890,94
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Liquidado: R$ 5.999,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.999,87
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ADITIVO AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. VALOR PARA O EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 5137250/2017

Empenho 01682/2020 - 26/06/2020
Data: 26/06/2020 Processo: 61361/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 53.305,20
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 52.326,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 52.326,12
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO 420/2017 - ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO INICIAL DO CONTRATO, CONSIDERANDO O VALOR ATUALIZADO. PROCESSO 1714790/2017

Empenho 01683/2020 - 26/06/2020
Data: 26/06/2020 Processo: 61361/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 35.536,80
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 35.366,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 35.366,16
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO 420/2017 - ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO INICIAL DO CONTRATO, CONSIDERANDO O VALOR ATUALIZADO. PROCESSO 1714790/2020

Empenho 01700/2020 - 03/07/2020
Data: 03/07/2020 Processo: 900/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 3.400,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 1.640,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.640,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) LICENÇAS DE SOFTWARE PARA CERTIFICADO DIGITAL. CONTRATO 246/2020. PROCESSO 2005254/2020.