Empenho 00005/2020 - 02/01/2020
|
Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
16978/2018
|
Licitação:
|
30/2018
|
Valor Original:
|
R$ 109.190,84
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 4.276,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.276,63
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT. 171/2018- PRESTAÇÃO DE SERV GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10), POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. 01/01 A 03/04/2020. PROC 1697820/2018
|
|
Empenho 00127/2020 - 23/01/2020
|
Data:
|
23/01/2020
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 185.210,22
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 126.614,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 126.614,61
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 472/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. CONFORME PROCESSO 5138485/2017.
|
|
Empenho 00128/2020 - 23/01/2020
|
Data:
|
23/01/2020
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 123.473,49
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 101.656,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 101.656,86
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 472/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. CONFORME PROCESSO 5138485/2017.
|
|
Empenho 00329/2020 - 28/01/2020
|
Data:
|
28/01/2020
|
Processo:
|
55892/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM FAVOR DO CREA/ES, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009 DO CONFEA. PROCESSO Nº 55889270/15. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 00637/2020 - 14/02/2020
|
Data:
|
14/02/2020
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 8.762,87
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.762,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.762,87
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
APOSTILAMENTO Nº 07_REAJUSTE DE 4.56% AO CONTRATO 472/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. PROC 5138485/2017
|
|
Empenho 00638/2020 - 14/02/2020
|
Data:
|
14/02/2020
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.841,91
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.841,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.841,91
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
APOSTILAMENTO Nº 07_REAJUSTE DE 4.56% AO CONTRATO 472/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. PROC 5138485/2017
|
|
Empenho 00639/2020 - 14/02/2020
|
Data:
|
14/02/2020
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 8.631,01
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.265,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.265,50
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
APOSTILAMENTO Nº 07_REAJUSTE DE 4.56% AO CONTRATO 472/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. PROC 5138485/2017
|
|
Empenho 00640/2020 - 14/02/2020
|
Data:
|
14/02/2020
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.754,01
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.599,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.599,14
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
APOSTILAMENTO Nº 07_REAJUSTE DE 4.56% AO CONTRATO 472/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. PROC 5138485/2017
|
|
Empenho 00329/2020 - 21/02/2020
Anulação
|
Data:
|
21/02/2020
|
Processo:
|
55892/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00667/2020 - 21/02/2020
|
Data:
|
21/02/2020
|
Processo:
|
55892/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 1.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM FAVOR DO CREA/ES, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009 DO CONFEA. PROCESSO Nº 5589270/15. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 00892/2020 - 24/03/2020
|
Data:
|
24/03/2020
|
Processo:
|
9957/2019
|
Licitação:
|
32/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.140,00
|
Beneficiário:
|
ELDNEI L DE SIQUEIRA - DYNAMIC SOLUCOES ACUSTICAS E PROJETOS
|
Liquidado:
|
R$ 3.140,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.140,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (RETIRADA DE ESPUMA ACÚSTICA E REVESTIMENTO DE MADEIRA E LÃ) NO PLANETÁRIO DE VITÓRIA.
PROC. 995730/2019
|
|
Empenho 01033/2020 - 31/03/2020
|
Data:
|
31/03/2020
|
Processo:
|
16978/2018
|
Licitação:
|
30/2018
|
Valor Original:
|
R$ 65.000,00
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 5.771,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.771,87
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO 03, CT 171/2018-SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 04/04/2020 A 03/04/2021. PROC. 1697820/2018
|
|
Empenho 01556/2020 - 25/05/2020
|
Data:
|
25/05/2020
|
Processo:
|
16496/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.500,00
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 686,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 686,82
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Valor estimativo, em favor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA-ES (CNPJ nº27.055.235/0001-37) para efetivação do pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. PROCESSO 1649695/2020
|
|
Empenho 02290/2020 - 29/09/2020
|
Data:
|
29/09/2020
|
Processo:
|
30688/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 505,20
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 505,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 505,20
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA/DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS 2020. PROCESSO 3068804/2020
|
|
Empenho 02297/2020 - 30/09/2020
|
Data:
|
30/09/2020
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 96.036,00
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.976,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.976,43
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 01 CONCEDE ACRÉSCIMO 24,57% AO CONTRATO 472/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 5138485/2017.
|
|
Empenho 02298/2020 - 30/09/2020
|
Data:
|
30/09/2020
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 144.054,00
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 01 CONCEDE ACRÉSCIMO 24,57% AO CONTRATO 472/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 5138485/2017.
|
|
Empenho 03066/2020 - 10/12/2020
|
Data:
|
10/12/2020
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.618,86
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.261,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.261,53
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO 02, CT 472/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3742001/2020. EMEF
|
|
Empenho 03067/2020 - 10/12/2020
|
Data:
|
10/12/2020
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.618,86
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.507,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.507,70
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO 02, CT 472/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3742001/2020. CMEI
|
|
Empenho 02758/2020 - 10/12/2020
Anulação
|
Data:
|
10/12/2020
|
Processo:
|
16978/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$6.560,85
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00437/2020 - 11/12/2020
Anulação
|
Data:
|
11/12/2020
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$64,07
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
|
|