Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 407.284,96 Total Liquidado: R$ 31.234,00 Total Pago: R$ 31.234,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 31.234,00 Total Liquidado: R$ 780,00 Total Pago: R$ 780,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 01050/2020 - 23/04/2020
Data: 23/04/2020 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 1.194,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 1.194,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.194,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/2021.PROC 7310092/2018

Empenho 01725/2020 - 21/07/2020
Data: 21/07/2020 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 60,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 60,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 60,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/2021. PROCESSO 7310092/2018

Empenho 03068/2020 - 11/12/2020
Data: 11/12/2020 Processo: 20532/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 6.090,00
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 6.090,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.090,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Reserva originária da requisição 30300960 - AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO EM EMEF. MASCARAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007585/2020.

Empenho 03069/2020 - 11/12/2020
Data: 11/12/2020 Processo: 20532/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 4.060,00
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 4.060,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.060,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Reserva originária da requisição 30300960-AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO EM CMEI. MASCARAS TECIDO. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007585/2020.

Empenho 03070/2020 - 11/12/2020
Data: 11/12/2020 Processo: 20532/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 3.900,00
Beneficiário: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA Liquidado: R$ 3.900,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.900,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Reserva originária da requisição 30300959 - AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO EM CMEI. MASCARAS TECIDO. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007105/2020.

Empenho 03071/2020 - 11/12/2020
Data: 11/12/2020 Processo: 20532/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 5.850,00
Beneficiário: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA Liquidado: R$ 5.850,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.850,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Reserva originária da requisição 30300959 - : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO EMEF. MÁSCARAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007105/2020.

Empenho 03072/2020 - 11/12/2020
Data: 11/12/2020 Processo: 20532/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 225.630,58
Beneficiário: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Reserva originária da requisição 30300958 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO - PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO. JALECOS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4006928/2020. EMEF

Empenho 03073/2020 - 11/12/2020
Data: 11/12/2020 Processo: 20532/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 150.420,38
Beneficiário: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Reserva originária da requisição 30300958 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO - PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO. JALECOS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4006928/2020. CMEI

Empenho 03076/2020 - 11/12/2020
Data: 11/12/2020 Processo: 20532/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 6.048,00
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Liquidado: R$ 6.048,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.048,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Reserva originária da requisição 30300961- : AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA EMEF. VISEIRAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3996733/2020.

Empenho 03077/2020 - 11/12/2020
Data: 11/12/2020 Processo: 20532/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 4.032,00
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Liquidado: R$ 4.032,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.032,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Reserva originária da requisição 30300961- AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA CMEI. VISEIRAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3996733/2020.