Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.368.242,00 Total Liquidado: R$ 48.670,00 Total Pago: R$ 46.200,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.368.242,00 Total Liquidado: R$ 48.670,00 Total Pago: R$ 46.200,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00009/2024 - 08/01/2024
Data: 08/01/2024 Processo: 20194/2020 Licitação: 2/2022 Valor Original: R$ 1.235.272,00
Beneficiário: CONSORCIO MCRIT CONCREMAT CERTARE Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 149/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. - EXERCÍCIO/2024. CONFORME PROCESSO 2019411/2020

Empenho 00078/2024 - 27/01/2024
Data: 27/01/2024 Processo: 59408/2022 Licitação: 298/2022 Valor Original: R$ 2.470,00
Beneficiário: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA Liquidado: R$ 2.470,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX 310 LITROS, ATRAVÉS DE REMANEJAMENTO DE SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 298/2022 RRP 114/2022 SC 31700087/2023 PROCESSO 678087/2024 - EXERCÍCIO/2024.

Empenho 00082/2024 - 06/02/2024
Data: 06/02/2024 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 120.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 46.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 46.200,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.15 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Descrição: SALDO ADITIVO 08 CT418/2019 SERV.MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC.3302696/2020. EX/2024.

Empenho 00190/2024 - 11/04/2024
Data: 11/04/2024 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 4.500,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO ADT 08 CT 418A/2019 SERV.MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS MUNICÍPIO VITÓRIA. PROC.3302696/2020. EX/2024.

Empenho 00191/2024 - 11/04/2024
Data: 11/04/2024 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 6.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO ADT 08 CT 418A/2019 SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC.3302696/20. EX/2024.