Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 15.178,49 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 15.178,49 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Empenho encontrado
Itens:
Empenho 00010/2024 - 08/01/2024
Data: 08/01/2024 Processo: 68246/2021 Licitação: 32/2022 Valor Original: R$ 15.178,49
Beneficiário: CLARO S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO E REAJUSTE 3,4547% AO CT 334/2022, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL (SMP). PROCESSO 4429694/2022. EX 2024.