Empenho 00001/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.849,75
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
Descrição:
|
SALDO CT201/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. PROCESSO Nº 197620/2022. EX/23.
|
|
Empenho 00002/2023 - 12/01/2023
|
Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
78016/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 59,76
|
Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 59,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59,76
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS, GUIAS 130163882 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0004274-05.2001.8.08.0024. EX/23.
|
|
Empenho 00003/2023 - 12/01/2023
|
Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
78016/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.613,06
|
Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 3.613,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.613,06
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS, GUIA 130163883 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0004274-05.2001.8.08.0024. EX 2023.
|
|
Empenho 00004/2023 - 13/01/2023
|
Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 131.909,48
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 71.933,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71.933,36
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 215/2020, ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC 1310580/2020. EX 2023.
|
|
Empenho 00005/2023 - 13/01/2023
|
Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 101.635,85
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.154,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.154,14
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CT 215/2020, ADMINISTRAÇÃO/E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC 1310580/2020. EX 2023.
|
|
Empenho 00006/2023 - 13/01/2023
|
Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 792,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 184/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº 1539947/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00007/2023 - 13/01/2023
|
Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 50.488,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 184/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº 1539947/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
Empenho 00008/2023 - 13/01/2023
|
Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
32498/2021
|
Licitação:
|
73/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.687,80
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 552,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 552,96
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO ADTIVO 01 DE PRAZO AO CT 129/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 3249802/2021.
|
|
Empenho 00009/2023 - 20/01/2023
|
Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
1665/2023
|
Licitação:
|
34/2023
|
Valor Original:
|
R$ 84.456,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 30.459,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.459,63
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2023.
|
|
Empenho 00010/2023 - 24/01/2023
|
Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
1601/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.022,50
|
Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 1.022,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.022,50
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA FUNEPJ, CNJP 20.868.995/0001-14 .EX 2023. PROCESSO 160134/2023.
|
|
Empenho 00011/2023 - 24/01/2023
|
Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
72905/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 141,38
|
Beneficiário:
|
ITARÉ VICTOR GALVÊAS GARRUTE
|
Liquidado:
|
R$ 141,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141,38
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, MOTIVADA PELO CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020, EM FAVOR DO(A) SR(A). ITARÉ VICTOR GALVÊAS GARRUTE. PROCESSO 7290503/2022. EX 2023.
|
|
Empenho 00012/2023 - 24/01/2023
|
Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
21811/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 141,38
|
Beneficiário:
|
GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES
|
Liquidado:
|
R$ 141,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141,38
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, MOTIVADA PELO CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020, EM FAVOR DO(A) SR(A). GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES. PROCESSO 2181168/2022. EX 2023.
|
|
Empenho 00013/2023 - 24/01/2023
|
Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
77747/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 141,38
|
Beneficiário:
|
CELIO JUNIOR FONSECA
|
Liquidado:
|
R$ 141,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141,38
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, MOTIVADA PELO CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020, EM FAVOR DO(A) SR(A). CELIO JUNIOR FONSECA. PROCESSO 7774770/2022. EX 2023.
|
|
Empenho 00014/2023 - 24/01/2023
|
Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
68840/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 141,38
|
Beneficiário:
|
ANDRÉ LUIS PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 141,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141,38
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, MOTIVADA PELO CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020, EM FAVOR DO(A) SR(A). ANDRÉ LUIS PEREIRA. PROCESSO 6884093/2022. EX 2023.
|
|
Empenho 00032/2023 - 26/01/2023
|
Data:
|
26/01/2023
|
Processo:
|
3929/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 37.111,49
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 37.111,49
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 37.111,49
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00392995/23/23
|
|
Empenho 00033/2023 - 26/01/2023
|
Data:
|
26/01/2023
|
Processo:
|
3929/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 75,20
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 75,20
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 75,20
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00392995/23/23
|
|
Empenho 00040/2023 - 26/01/2023
|
Data:
|
26/01/2023
|
Processo:
|
3792/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.225,25
|
Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 1.225,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.225,25
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA GUIA ANEXA 220126446 (PROCESSO Nº 5001932-71.1017.8.08.0024). EXERCÍCIO 2023.
|
|
Empenho 00041/2023 - 31/01/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
70887/2021
|
Licitação:
|
229/2022
|
Valor Original:
|
R$ 543.732,00
|
Beneficiário:
|
COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
CONTRATO 09/2023 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS E DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, EM REGIME DE LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO DE SOFTWARE). PROCESSO 7088736/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
Empenho 00042/2023 - 31/01/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
70887/2021
|
Licitação:
|
229/2022
|
Valor Original:
|
R$ 151.730,00
|
Beneficiário:
|
COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 130.010,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 130.010,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
CONTRATO 09/2023 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS E DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, EM REGIME DE LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO (OUTROS SERVIÇOS DE TIC). PROCESSO 7088736/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
Empenho 00043/2023 - 31/01/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
4827/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 263,91
|
Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 263,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 263,91
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS GUIA ANEXA Nº 220223657 (PROCESSO Nº 0015185-85.2015.8.08.0024). PROCESSO Nº 482797/2023 - EX/23.
|
|