Empenho 0400/2018 - 22/08/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/08/2018
Número do Empenho:
0400/2018
Processo:
73993-04/2016
Descrição:
ADITIVO Nº2 DE REPACTUAÇAO DA CONV.COLETIVA E REAJUSTE DO VALOR DO VALE TRANSPORTE DO CT364/17-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS.PROCESSO Nº2704225/18. EX/18.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0363/2018
Código Reduzido:
2704
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº2 DE REPACTUAÇAO DA CONV.COLETIVA E REAJUSTE DO VALOR DO VALE TRANSPORTE DO CT364/17-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS.PROCESSO Nº2704225/18. EX/18.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 5.527,84
Valor Total: R$ 5.527,84
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
364/2017
Data da Assinatura:
05/09/2017
Processo / Ano:
7399304 / 2016
Licitação:
45/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 5.527,84
Valor Anulado:
R$ -5.527,84
Valor Atualizado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:
R$ 0,00