Empenho 0169/2017 - 06/07/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
06/07/2017
Número do Empenho:
0169/2017
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
SALDO DE CONTRATO Nº 050/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSILIOS E EQUIPAMETOS - EXERCÍCIO/2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0157/2017
Código Reduzido:
383
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DE CONTRATO Nº 050/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSILIOS E EQUIPAMETOS - EXERCÍCIO/2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 588.898,80
Valor Total: R$ 588.898,80
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
050/2017
Data da Assinatura:
24/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 588.898,80
Valor Anulado:
R$ -4.329,96
Valor Atualizado:
R$ 584.568,84
Liquidado:
R$ 584.568,84
Pago:
R$ 584.568,84