Liquidação 0708/2023 - 10/05/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
10/05/2023
Número da Liquidação:
0708/2023
Processo:
41516-28/2022
Descrição:
SALDO TERMO COLABORAÇÃO 41/2022, SERV PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA,IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS–SEAD, SERV SOCIOASSISTENCIAIS, DE PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DESENV NO CREAS. PROC 2292714/2022. REF. MAIO/2023.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
12/01/2023
Número do Empenho:
0018/2023
Processo:
22927-14/2022
Descrição:
SALDO TERMO COLABORAÇÃO 41/2022, SERV PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA,IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS–SEAD, SERV SOCIOASSISTENCIAIS, DE PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DESENV NO CREAS. PROC 2292714/2022. EX 2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0007/2023
Código Reduzido:
481
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO TERMO COLABORAÇÃO 41/2022, SERV PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA,IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS–SEAD, SERV SOCIOASSISTENCIAIS, DE PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DESENV NO CREAS. PROC 2292714/2022. EX 2023.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 5.401.469,00
Informações do Credor
Beneficiário:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
CPF/CNPJ:
16.524.054/0007-81
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 5.401.469,00
Valor Anulado:
R$ -2.160.703,00
Valor Atualizado:
R$ 3.240.766,00
Liquidado:
R$ 3.240.766,00
Pago:
R$ 3.240.766,00