Liquidação 0270/2023 - 20/03/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/03/2023
Número da Liquidação:
0270/2023
Processo:
6374-33/2023
Descrição:
SALDO CONTRATO 298/22 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE BEACH SOCCER DA PRAIA DE CAMBURI, COM A PROPOSTA DE DECKS EM MADEIRA E ARQUIBANCADAS PARA OS CAMPOS EM CONCRETO APARENTE, LOCALIZADO NA PRAIA DE CAMBURI-JARDIM CAMBURI. PROC.469 REF. MED. 06 - JANEIRO/2023
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/01/2023
Número do Empenho:
0047/2023
Processo:
46935-75/2021
Descrição:
SALDO CONTRATO 298/22 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE BEACH SOCCER DA PRAIA DE CAMBURI, COM A PROPOSTA DE DECKS EM MADEIRA E ARQUIBANCADAS PARA OS CAMPOS EM CONCRETO APARENTE, LOCALIZADO NA PRAIA DE CAMBURI-JARDIM CAMBURI. PROC.4693575/21 - EXERCÍCIO/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0049/2023
Código Reduzido:
606
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CONTRATO 298/22 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE BEACH SOCCER DA PRAIA DE CAMBURI, COM A PROPOSTA DE DECKS EM MADEIRA E ARQUIBANCADAS PARA OS CAMPOS EM CONCRETO APARENTE, LOCALIZADO NA PRAIA DE CAMBURI-JARDIM CAMBURI. PROC.4693575/21 - EXERCÍCIO/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 865.062,93
Valor Total: R$ 865.062,93
Informações do Credor
Beneficiário:
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
15.918.222/0001-65
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
15.918.222/0001-65
Número do Contrato:
298/2022
Data da Assinatura:
13/07/2022
Processo / Ano:
4693575 / 2021
Licitação:
5/2022
Modalidade Licitatória:
Tomada de Preços
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 865.062,93
Valor Anulado:
R$ -140.007,50
Valor Atualizado:
R$ 725.055,43
Liquidado:
R$ 725.055,43
Pago:
R$ 725.055,43