Liquidação 1293/2023 - 17/03/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
17/03/2023
Número da Liquidação:
1293/2023
Processo:
2160-98/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 132 Pagamento de juros e multa referente ao consumo de energia elétrica do mês de novembro de 2022 de toda Rede SEMUS. Processo 216098/2023. REF. NOVEMBRO/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/01/2023
Número do Empenho:
0132/2023
Processo:
2160-98/2023
Descrição:
Pagamento de juros e multa referente ao consumo de energia elétrica do mês de novembro de 2022 de toda Rede SEMUS. Processo 216098/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0128/2023
Código Reduzido:
1245
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Pagamento de juros e multa referente ao consumo de energia elétrica do mês de novembro de 2022 de toda Rede SEMUS. Processo 216098/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 4.075,79
Valor Total: R$ 4.075,79
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.075,79
Liquidado:
R$ 4.075,79
Pago:
R$ 4.075,79