Liquidação 1133/2023 - 15/03/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
15/03/2023
Número da Liquidação:
1133/2023
Processo:
6939-82/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 98 SALDO ADT 4. CT 227/2018- PREST DE SERV TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUT CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO 2023. CON
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/01/2023
Número do Empenho:
0098/2023
Processo:
22592-58/2018
Descrição:
SALDO ADT 4. CT 227/2018- PREST DE SERV TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUT CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 2259258/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
10/01/2023
Número da Reserva:
0069/2023
Código Reduzido:
789
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADT 4. CT 227/2018- PREST DE SERV TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUT CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 2259258/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 138.138,37
Valor Total: R$ 138.138,37
Informações do Credor
Beneficiário:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Número do Contrato:
227/2018
Data da Assinatura:
16/05/2018
Processo / Ano:
2259258 / 2018
Licitação:
44/2018
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 138.138,37
Liquidado:
R$ 39.824,19
Pago:
R$ 39.824,19