Liquidação 0134/2023 - 23/02/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/02/2023
Número da Liquidação:
0134/2023
Processo:
74241-9/2022
Descrição:
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ESPAÇOS SOB RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONTA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E JUROS DE MORA CALCULADO SOBRE O MÊS DE AGOSTO
Informações do Empenho
Data de Emissão:
08/12/2022
Número do Empenho:
0714/2022
Processo:
74241-09/2022
Descrição:
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ESPAÇOS SOB RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONTA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E JUROS DE MORA CALCULADO SOBRE O MÊS DE AGOSTO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
0707/2022
Código Reduzido:
1584
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE CULTURA
Órgão:
21.01.00 - Secretaria de Cultura
Função:
13 - Cultura
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ESPAÇOS SOB RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONTA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E JUROS DE MORA CALCULADO SOBRE O MÊS DE AGOSTO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 141,40
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 141,40
Liquidado:
R$ 141,40
Pago:
R$ 141,40