Liquidação 5331/2022 - 29/09/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
29/09/2022
Número da Liquidação:
5331/2022
Processo:
50258-70/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 733 CT149/22- REFORMA CMEI DARCY VARGAS E INSTALAÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS NO CMEI DARCY E MARIA STELLA, LOCALIZADO NA RODOVIA SERAFIM DERENZI, 610, SANTO ANTÔNIO E RUA 08 DE JUNHO, S/N, GRANDE VITÓRIA.VIG.450 DIAS. VALOR
Informações do Empenho
Data de Emissão:
05/04/2022
Número do Empenho:
0733/2022
Processo:
42333-49/2021
Descrição:
CT149/22- REFORMA CMEI DARCY VARGAS E INSTALAÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS NO CMEI DARCY E MARIA STELLA, LOCALIZADO NA RODOVIA SERAFIM DERENZI, 610, SANTO ANTÔNIO E RUA 08 DE JUNHO, S/N, GRANDE VITÓRIA.VIG.450 DIAS. VALOR PARCIAL. PROC.4233349/21.EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
0641/2022
Código Reduzido:
897
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT149/22- REFORMA CMEI DARCY VARGAS E INSTALAÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS NO CMEI DARCY E MARIA STELLA, LOCALIZADO NA RODOVIA SERAFIM DERENZI, 610, SANTO ANTÔNIO E RUA 08 DE JUNHO, S/N, GRANDE VITÓRIA.VIG.450 DIAS. VALOR PARCIAL. PROC.4233349/21.EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 110.000,00
Valor Total: R$ 110.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:
04.405.032/0001-28
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:
04.405.032/0001-28
Número do Contrato:
149/2022
Data da Assinatura:
04/04/2022
Processo / Ano:
4233349 / 2021
Licitação:
10/2021
Modalidade Licitatória:
Tomada de Preços
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 110.000,00
Valor Anulado:
R$ -10.948,95
Valor Atualizado:
R$ 99.051,05
Liquidado:
R$ 99.051,05
Pago:
R$ 99.051,05