Liquidação 3426/2022 - 30/06/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/06/2022
Número da Liquidação:
3426/2022
Processo:
36607-41/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1235 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - RC 604/2021. CT 153/2022. PROC 5254209/2021
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/04/2022
Número do Empenho:
1235/2022
Processo:
52542-09/2021
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - RC 604/2021. CT 153/2022. PROC 5254209/2021
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
0542/2022
Código Reduzido:
1086
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - RC 604/2021. CT 153/2022. PROC 5254209/2021
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 8.937,85
Valor Total: R$ 8.937,85
Informações do Credor
Beneficiário:
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
07.788.510/0001-14
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
07.788.510/0001-14
Número do Contrato:
153/2022
Data da Assinatura:
29/04/2022
Processo / Ano:
5254209 / 2021
Licitação:
247/2021
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 8.937,85
Liquidado:
R$ 8.937,85
Pago:
R$ 8.937,85