Liquidação 0455/2022 - 10/06/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
10/06/2022
Número da Liquidação:
0455/2022
Processo:
11321-53/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 237 PAGAMENTO EM CARATEZ INDENIZATÓRIO REF. SALDO CONTRATO ENCERRADO 216/2021 ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, INCLUI LOCAÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACONDICIONAMENTO/DEVOLUÇÃ
Informações do Empenho
Data de Emissão:
07/06/2022
Número do Empenho:
0237/2022
Processo:
41423-12/2021
Descrição:
PAGAMENTO EM CARATEZ INDENIZATÓRIO REF. SALDO CONTRATO ENCERRADO 216/2021 ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, INCLUI LOCAÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACONDICIONAMENTO/DEVOLUÇÃO. PROC.4142312/2021 - EX/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0233/2022
Código Reduzido:
1755
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO EM CARATEZ INDENIZATÓRIO REF. SALDO CONTRATO ENCERRADO 216/2021 ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, INCLUI LOCAÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACONDICIONAMENTO/DEVOLUÇÃO. PROC.4142312/2021 - EX/2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 36.385,00
Valor Total: R$ 36.385,00
Informações do Credor
Beneficiário:
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ:
01.921.499/0001-32
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ:
01.921.499/0001-32
Número do Contrato:
216/2021
Data da Assinatura:
06/10/2021
Processo / Ano:
4142312 / 2021
Licitação:
194/2021
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 36.385,00
Liquidado:
R$ 36.385,00
Pago:
R$ 36.385,00