Liquidação 2874/2021 - 03/06/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
03/06/2021
Número da Liquidação:
2874/2021
Processo:
24398-2/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1513 PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DE VEÍCULO OFICIAL DA SEMUS; DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO (DUA/DETRAN) DÉBITO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/06/2021
Número do Empenho:
1513/2021
Processo:
24398-02/2021
Descrição:
PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DE VEÍCULO OFICIAL DA SEMUS; DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO (DUA/DETRAN) DÉBITO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/03/2021
Número da Reserva:
1622/2021
Código Reduzido:
1406
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DE VEÍCULO OFICIAL DA SEMUS; DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO (DUA/DETRAN) DÉBITO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 460,80
Informações do Credor
Beneficiário:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:
28.162.105/0001-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 460,80
Liquidado:
R$ 460,80
Pago:
R$ 460,80