Liquidação 0538/2021 - 01/03/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
01/03/2021
Número da Liquidação:
0538/2021
Processo:
39967-33/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 3077 Reserva originária da requisição 30300961- AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA CMEI. VISEIRAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3996733/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/12/2020
Número do Empenho:
3077/2020
Processo:
20532-15/2020
Descrição:
Reserva originária da requisição 30300961- AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA CMEI. VISEIRAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3996733/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
04/06/2020
Número da Reserva:
3266/2020
Código Reduzido:
3900
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Reserva originária da requisição 30300961- AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA CMEI. VISEIRAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3996733/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 4.032,00
Valor Total: R$ 4.032,00
Informações do Credor
Beneficiário:
COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE
CPF/CNPJ:
24.540.648/0001-19
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.032,00
Liquidado:
R$ 4.032,00
Pago:
R$ 4.032,00