Liquidação 0050/2021 - 18/01/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/01/2021
Número da Liquidação:
0050/2021
Processo:
42708-90/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 86
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/01/2020
Número do Empenho:
0086/2020
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/17. EX/20.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
15/01/2020
Número da Reserva:
0088/2020
Código Reduzido:
1706
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/17. EX/20.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 178.611,07
Valor Total: R$ 178.611,07
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
180/2017
Data da Assinatura:
10/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 178.611,07
Valor Anulado:
R$ -40,49
Valor Atualizado:
R$ 178.570,58
Liquidado:
R$ 178.570,58
Pago:
R$ 178.570,58