Liquidação 0022/2020 - 24/01/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/01/2020
Número da Liquidação:
0022/2020
Processo:
2557/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 85 Trata-se de despesa referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento e abastecimento de frota em rede credenciada através de fornecimento de cartão vale combustível.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/02/2018
Número do Empenho:
0085/2018
Processo:
8422/2017
Descrição:
Trata-se de despesa referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento e abastecimento de frota em rede credenciada através de fornecimento de cartão vale combustível.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0062/2018
Código Reduzido:
56
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Órgão:
01.01.00 - Câmara Municipal de Vitória
Função:
01 - Legislativa
Sub Função:
031 - Ação Legislativa
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Trata-se de despesa referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento e abastecimento de frota em rede credenciada através de fornecimento de cartão vale combustível.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 6.456,60
Valor Total: R$ 6.456,60
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA.
CPF/CNPJ:
04.432.048/0001-20
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.456,60
Valor Anulado:
R$ -1.264,25
Valor Atualizado:
R$ 5.192,35
Liquidado:
R$ 5.192,35
Pago:
R$ 5.192,35