Empenho 0001/2023 - 03/01/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/01/2023
Número do Empenho:
0001/2023
Processo:
21928-80/2020
Descrição:
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 9912499759/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. EXERCÍCIO 2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0001/2023
Código Reduzido:
1747
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
224 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão:
24.01.00 - Controladoria Geral do Município
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 9912499759/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. EXERCÍCIO 2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.800,00
Valor Total: R$ 1.800,00
Informações do Credor
Beneficiário:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Número do Contrato:
9912499759/2020
Data da Assinatura:
17/08/2020
Processo / Ano:
2192880 / 2020
Licitação:
104/2020
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.800,00
Valor Anulado:
R$ -706,72
Valor Atualizado:
R$ 1.093,28
Liquidado:
R$ 1.093,28
Pago:
R$ 1.093,28