[n/d] - 27/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
27/01/2023
Número do Pagamento:
[n/d]/2023
Processo:
10208/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
PAGTO DA FOLHA DA DIRETORIA, CEDIDOS, FUNCIONÁRIOS, FERIAS E MAURILENE – JANEIRO/2023 – PROC 10208/2023, 10211/2022 e 10190/2023.
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/01/2023
Número da Liquidação:
0039/2023
Processo:
10208/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 47 PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/2023 – PROC 10208/2023
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/01/2023
Número do Empenho:
0047/2023
Processo:
10180/2023
Descrição:
PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/2023 – PROC 10208/2023
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0005/2023
Código Reduzido:
211
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
401 - CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Órgão:
03.01.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitoria
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/2023 – PROC 10208/2023
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 169.653,79
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNCIONALISMO
CPF/CNPJ:
****94.087**
Cargo do Beneficiário:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 169.653,79
Valor Anulado:
R$ -389,45
Valor Atualizado:
R$ 169.264,34
Liquidado:
R$ 169.264,34
Pago:
R$ 169.264,34